原分录红冲红字发票的金额就是
老师,想问下我方为销售方,开具了增值税专票给客户,现在该发票跨月了未抵扣要红冲,本应由我方销售方开具红字信息表,但由于客户搞错了,开了红字信息表。请问这种情况会对销售方红冲发票有影响吗
老师,你好。我想问一下,我们公司给对方开了销项发票,销售了,货物的。会计分录应该如何写
老师好!我们是汽车销售企业,我们对厂家开具了折扣红字信息表,厂家给我们开具了红字发票(折扣折让),请问怎么写会计分录?
老师请问一下 我方开给对方红字发票 是关于销售折扣我凭证会计分录该如何编写
你好老师,我们是一般纳税人购买方,本月申请销售折让红字信息表,销售方给我们开具了销售折让红字发票,请问具体分录应该怎么做呢
基础认证包是注册就要500-1000?有时间限制吗?
同一张进项发票,有一个商品不能退税,但是已经退税勾选了,应该怎么处理?
甲方委托我方生产制造一套专用设备,该设备报价单中包含设备成本、系统培训费、运输费、后续维护费,合同中该项目名称为xxx设备一套,开具发票时应该按照合同开具设备一套税率13%,还是按照报价单货物开13%,服务开6%?
老师,个人独资企业增值税税率2025年目前是多少,
我们供应商和客户是同一家,请问可以合并互抵么?需要准备什么资料么?
您好老师,a公司个人股权转让给b公司,因为老板是同一个人。所以 没有现金上的交易,只是章程变更了,那么b公司的会计分录怎么做?借方:长期股权投资 贷方:是什么老师?
老师,职工在产假期间正常发放工资,最后选择生育津贴,是不是要把工资返还,怎么记账
老师,问下发票开了零税率要怎么做账呀
年应纳税所得额不超300万是小型微利企业条件之一,其他条件满足小型微利企业,年应纳税所得额保持200几十万算是安全
最后一个不一项哪位老师帮我做一下,谢谢啦
是关于一整年的销售额 然后相当于对方公司给我们返利开具的红字发票老师 不是原分录那种的 该如何编写
借:库存商品等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数