你好,你们单位收别人的不需要交增值税的,这是你单位的收入,可以免增值税附加税。

4某旅行社为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为6%。2019年7月该旅行社组织境内旅游收入80万元(含税,下同),替旅游者支付给其他单位的住宿、交通、门票、餐费等共计58万元;组织境外旅游收入110万元,付给境外接团企业70万元费用;承接境外旅游团人境旅游,该境外旅游团共收费40万元,本旅行社取得接团收入27万元,其中含代付门票等费用13万元。要求:计算该旅行社7月应缴纳的增值税税额。
中国居民企业甲,在A国设立全资子公司乙,甲企业2021年境内销售商品收入8500万元,销售成本5100万元,税金及附加350万元,销售费用1200万元,管理费用800万元(其中业务招待费120万),财务费用100万元,取得境外子公司分回的税后股息144万元。乙公司在A国已缴纳企业所得税20万元,当年税后利润全部用于分配。已知A国预提所得税税税率10% 请问老师 境外子公司分回税后股息144万,在境外缴纳20万所得税,境外应纳税额180万是怎么算的
请问老师,我司是生产企业,自制出口产品,我们出口产品时需要缴纳关税是吗?不论是出口到国外还是境内都需要缴纳关税是吗?
企业在商品销售价格之外向购买方收取的下列费用中,应并入销售额缴纳增值税的有A.销项税额B.储备费C.包装费D.价外基金根据消费税法律制度的规定,下列各项中,应当缴纳消费税的有A.销售白酒而取得的包装物作价收入B.销售白酒而取得的包装物押金收入C.将自产白酒作为福利发给本厂职工D.使用自产酒精生产白酒根据个人所得税法律制度的规定,下列各项中,属于个人所得税居民纳税人的有A.在中国境内有住所的个人B.在中国境内无住所而在境内居住满1年的个人C.在中国境内无住所又不居住D.在中国境内无住所而在中国境内居住不满1年的个人
收取境外企业中介费,需要缴纳增值税吗?类似帮助境外企业销售产品到境内。
我给团体员工打了10000 退了6000 那么这样的分录我是这样写的贷应付职工10000 贷银行10000 退回来的是借银行6000 贷应付6000 请问现在现金流量表我该这么填写
各位老师大家好,工资薪金这一块,现在税法是看个税系统吗,不是还有一个比例吗,那个是安收入还是安什么作为比例算的,就是符合税法的老师指点一下
老师,银行手续费没有发票,调增,在那个表调?
老师以前的会计证到期了忘了续怎么弄
老师,我想咨询一下这个政策 根据财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号附件 2《销售服务、无形资产、不动产注释》规定,人力资源服务税目注释中已剔除“劳动力外包” 相关内容。 我们公司有劳务外包的业务 之前一直开的是人力资源服务*外包服务费 现在是不是不能这样开票了啊?
老师,员工通过诉讼得到的劳动赔偿金,单位是做工资费用还是做营业外支出?
给员工打工资卡号错了 退回来又打了一次那么分录这么写 和现金流量表这么写
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗?
有政策支持吗?
1.中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (1)国际运输服务。 (2)航天运输服务。 (3)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: a.研发服务。 b.合同能源管理服务。 c.设计服务。 d.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 e.软件服务。 f.电路设计及测试服务。 g.信息系统服务。 h.业务流程管理服务。 i.离岸服务外包业务。 j.转让技术。 (4)财政部和国家税务总局规定的其他服务。 2.境内的单位和个人销售的下列服务和无形资产免征增值税,但财政部和国家税务总局规定适用增值税零税率的除外: (1)下列服务: a.工程项目在境外的建筑服务。 b.工程项目在境外的工程监理服务。 c.工程、矿产资源在境外的工程勘察勘探服务。 d.会议展览地点在境外的会议展览服务。 e.存储地点在境外的仓储服务。 f.标的物在境外使用的有形动产租赁服务。 g.在境外提供的广播影视节目(作品)的播映服务。 h.在境外提供的文化体育服务、教育医疗服务、旅游服务。 (2)为出口货物提供的邮政服务、收派服务、保险服务。 (3)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务和无形资产: a.电信服务。 b.知识产权服务。 c.物流辅助服务(仓储服务、收派服务除外)。 d.鉴证咨询服务。 e.专业技术服务。 f.商务辅助服务。 g.广告投放地在境外的广告服务。 h.无形资产。 (4)以无运输工具承运方式提供的国际运输服务。 (5)为境外单位之间的货币资金融通及其他金融业务提供的直接收费金融服务,且该服务与境内的货物、无形资产和不动产无关。 (6)财政部和国家税务总局规定的其他服务。
是怎么界定完全在境外消费的服务呢?
你给境外企业提供服务 她给你钱 你们签订合同
因为这个服务涉及到对方是销售货物给境内,如果按照免税处理,会不会有什么风险呢?
你好,你有进出口的备案吗?出口的货物需要报关。
不是我出口货物,我只是提供服务,我是境内企业A,给境外企业B提供服务,让他把货物卖给境内的C企业
货物和你单位没有关系,不上。
那我需要去税务局备案吗,还是直接申报免税收入就可以了
需要的需要先备案。