你好,你们单位收别人的不需要交增值税的,这是你单位的收入,可以免增值税附加税。

我们出口企业收入我理解是境内所得,在季度企业所得税申报和汇算清缴与内销收入一并计算企业所得税 那我们这种出口货物收入,卖到了国外,还需要替境外公司代扣代缴增值税或企业所得税吗?
收取境外企业中介费,需要缴纳增值税吗?类似帮助境外企业销售产品到境内。
老师你好,我们是保税区内的加工企业,我们现在有一单业务是从境外进料,加工后再境售国外,销售境外商品是退税率为0的商品,请问销售需要申报缴纳增值税吗
一家拥有国际运输服务资质的运输公司在从事境外运输服务的时在境外替国内的客户(一般纳税人)代垫代付了一笔物流辅助服务费用(境外非居民企业),后面需要向境内的客户收取这一笔费用,(按实际汇率转换成人民币1500元),请问如何开票、做账?是否需要缴纳增值税?
老师,非学历教育服务培训费属于教育经费吗?
好的好的,谢谢老师,辛苦了
老师,我是一家贸易出口公司,我会要求我的上游供应商开给我司的进项发票商品名称,规格型号,单位要和我出口的销售发票一致,那我上游的供应商向他的上游供应商采购的进项发票和开给我的销项发票也要一致吗
老师法人垫付的员工预支工资我要怎么做分录?然后做发放工资的时候又怎么冲?
老师 我们之前给客户一次性开了发票 分期回款 现在不合作了 剩余多开的发票怎么处理呀 开负数发票吗
一个农民开收购发票,一年最多可以开多少
老师,请问下一下,有个公司原来有个科目编码1321待摊费用有余额,但是新的会计准则已经废除了这个科目,然后我系统科目里面也找不到这个,要怎么处理呢
老师,生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细采集中元币汇率和美元汇率怎么查找,依据什么?看下图
那这种情况对单位和对我个人都没有什么影响吧,我个人不会受到处罚吧单位也不会受到处罚吧
老师这个异常是怎么回事?我核对了数据没有错
有政策支持吗?
1.中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (1)国际运输服务。 (2)航天运输服务。 (3)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: a.研发服务。 b.合同能源管理服务。 c.设计服务。 d.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 e.软件服务。 f.电路设计及测试服务。 g.信息系统服务。 h.业务流程管理服务。 i.离岸服务外包业务。 j.转让技术。 (4)财政部和国家税务总局规定的其他服务。 2.境内的单位和个人销售的下列服务和无形资产免征增值税,但财政部和国家税务总局规定适用增值税零税率的除外: (1)下列服务: a.工程项目在境外的建筑服务。 b.工程项目在境外的工程监理服务。 c.工程、矿产资源在境外的工程勘察勘探服务。 d.会议展览地点在境外的会议展览服务。 e.存储地点在境外的仓储服务。 f.标的物在境外使用的有形动产租赁服务。 g.在境外提供的广播影视节目(作品)的播映服务。 h.在境外提供的文化体育服务、教育医疗服务、旅游服务。 (2)为出口货物提供的邮政服务、收派服务、保险服务。 (3)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务和无形资产: a.电信服务。 b.知识产权服务。 c.物流辅助服务(仓储服务、收派服务除外)。 d.鉴证咨询服务。 e.专业技术服务。 f.商务辅助服务。 g.广告投放地在境外的广告服务。 h.无形资产。 (4)以无运输工具承运方式提供的国际运输服务。 (5)为境外单位之间的货币资金融通及其他金融业务提供的直接收费金融服务,且该服务与境内的货物、无形资产和不动产无关。 (6)财政部和国家税务总局规定的其他服务。
是怎么界定完全在境外消费的服务呢?
你给境外企业提供服务 她给你钱 你们签订合同
因为这个服务涉及到对方是销售货物给境内,如果按照免税处理,会不会有什么风险呢?
你好,你有进出口的备案吗?出口的货物需要报关。
不是我出口货物,我只是提供服务,我是境内企业A,给境外企业B提供服务,让他把货物卖给境内的C企业
货物和你单位没有关系,不上。
那我需要去税务局备案吗,还是直接申报免税收入就可以了
需要的需要先备案。