你好!可以不用做了
老师,现在第三季度企业所得税申报就可以享受研发费加计扣除,企业为了在第三季度享受研发费加计扣除后不出现多交企业所得税的情况下,在第一季度和第二季度用暂估成本的方法把利润做到负数,这个操作有什么影响吗
第二季度计提的企业所得税多,但是享受缓交了,第三季度季报时加上研发加计扣除后,应交税费变少,填表时已交税款不让填0这样就不会形成税款对吗?毕竟没有缴纳
22年第四季度企业所得税申报,报表忘记把所得税加上了,账上做了所得税计提了,等于是申报的时候报表错了。除了去改报表,可不可以在23年增加一个调整分录,把22年的所得税计提的分录反做账,23年增加一个分录,把所得税做到以前年度调整损益?金额就2万块钱
老师,二季度本来有所得税,正常做账是有税的,但是填写所得税季报表的时候可以享受上半年的研发费用加计扣除,这样就不用交所得税啦。计提所得税的分录还做吗
老师您好,季末预缴计提所得税,但是缴纳时享受加计扣除,多计提的所得税这个会计分录要怎么做,还有就是预缴的所得税可以不计提吗
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了