你好!发票是开给你们公司的吗
我公司承包一个企业的职工食堂,然后公司又出租给商户,企业职工吃饭刷卡的钱先是收到企业的卡里,每月企业把职工吃饭的营业额扣除水电费和房租后返还给我们,我们做借:现金或者银行存款 贷主营业务收入,替商户垫的水电费和房租,做其他应收款-替商户垫水垫费 房租 贷 现金,这样对吗?我们收商户的管理费用怎么做分录,我们付给商户的营业款时怎么做分录,谢谢
1. 22.1月,员工关系全部转到了劳务公司,由劳务公司跟员工签合同,我们每月支付相应工资,由劳务代发。原先租入的员工宿舍是无偿使用的,发票来了之后做在了应付职工薪酬福利费下,那现在员工全部转走了,这部分是否也需要调整? 2. 例如宿舍的租期是从21.10.20-22.10.20,发票在12月来的,我在12月收到发票一次性摊销了两个月的,这样可不可以?
公司替租户代缴水费,发票先收到,次月又由员工先代为支付,公司现在先给员工报销,最后才向租户收回水费。请问分录怎么做?
关于工伤赔款,请问22.07月收到保险公司打进公司账户的39000元,22.10月公司又从账户打了30000元给员工A,22.12月员工A拿了300元医药费发票找公司报销,公司现金支付给了员工A。请问这几步,分录该怎么做
老师现在个人开发票给公司公司要代扣代缴个人税吗?开的是建筑服务,工程服务
老师你好!税务局的老师发来一张2023年的发票,说是给我们开票的公司是有问题的公司,让我们纳税调增,但我查了自己的账上以前是没有报销过那张发票,但是那张发票确实是那个公司开给我们公司的,请问这种的怎么处理呢?
老师请问一下,去年开了张收入的发票(比如金额1万,今年要求冲红,新开张发票(金额2万),这怎么做帐呢?
老师,小规模生成一般纳税人,开票金额2千万以下 税率2.5%吗?听其他会计说的,但是我没懂,还有这种说法吗
汇算清缴中A107041表中本年企业总收入包括哪些收入?包括利息收入吗?
老师,账面银行余额在与银行余额核对时,发现金额差异,账面比银行多做了一笔收款的账,在做银行余额调节表的时候,是调成与银行一致,还是调成与账面一致呀?
老师,您好,购买库存商品,已付款还没有收到货,计入什么科目呢
对公账户可以交学费吗
老师,我们与其他公司有买卖合,200万元,但是甲方委托个人给我们打款,有委托书。我做账时候怎么做分录,有什么风险吗?
老师,一家企业要做注销审计,资产负债表全部为0但是业务活动表汇总下来还有净资产变动额,应该如何处理呢?
问题有点复杂,最近几个月发票是开给另一家租户的,因为之前都是这家公司来履行代扣代缴的职责,但是现在它退租了,因为水表也是刚过户,发票抬头还是这家公司,但是费用实际是公司自己支付。不过七月下旬发票都是公司的名义了?所以现在是两种情况
你好!没看懂你的啊
老师 你哪里没懂?退租的这家公司,跟其他租户一样,只不过它帮忙代缴水费
你好!你如果是帮忙代缴,看发票是供水局直接开给你们,还是直接开给他。
退租后的两个月是开给这家公司,但是这两月的费用是公司自己承担的
你好,你写A公司或者B公司吧。这样分不清到底你说的这家公司是一家公司还是2家公司。 如果只是帮忙代缴,那么就借其他应收款 贷银行存款 收回代缴的费用的时候,做相反的分录
abc三家为公司租户,原先由c汇总代收代缴水费,然后平摊,发票也是开给c;现在c退租的最近两月,发票依旧是开给c,但是代收代缴由公司履行,费用ab平摊
你好!现在要做公司的分录是吗? 借其他应收款-AB 贷银行存款。 然后收回就好了
但是发票是供水局开给c公司的?另外,我们虽然先收到了发票,但是是由员工代为缴纳,先给员工报销,再向ab收回水费,是这样的顺序
他开给谁跟你没有关系,但是如果说ab要找你。拿水费发票的话,那么你没有,你自己就亏了。 借其他应收款ab,贷其他应付款员工。 然后给员工报销
那这个发票问题,应该怎么解决?而且还是专票
你好,这个要解决只能让开票方重新开给你们。
因为水表过户时间晚于退租时间,所以供水局只会把发票开给租户,没办法开给我们。另外公司实际承担的电费,对于房屋租赁公司而言,计入什么科目?
你好!这个计入管理费用-水电费