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老师您好,我公司在6月份购进一批图书未开进项发票(对方公司忘记开了,在7月初开出),书已经卖出去了,开了销项发票,那6月的账,这笔该怎么做呢

2023-07-08 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-08 15:55

借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本 贷库存商品 做一个暂估

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快账用户9310 追问 2023-07-08 15:58

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-08 15:59

不用客气,周末愉快

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快账用户9310 追问 2023-07-08 15:59

等7月份发票收到在冲这笔暂估成本对吗

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齐红老师 解答 2023-07-08 16:02

对的,是的,发票到了就可以了

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快账用户9310 追问 2023-07-08 16:02

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-08 16:04

不用客气,工作愉快。

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借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本 贷库存商品 做一个暂估
2023-07-08
你好!如果没有别的进项,进项就是0了
2023-07-14
 你好; 你们这个留底进项税 意思不想退税 还是说想退税回来的   
2022-08-11
借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-09-09
收到红字发票,冲减原进项金额即可。具体操作看ERP系统指引,一般在发票管理里处理。记得更新会计凭证,保持账目准确。
2024-09-03
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