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老师您好,我们是汽车销售公司,5月份购入一辆车,6月份销售方开了销售折让发票,但是5月份所属期里面销售折让的这部分税额已经进项转出,那5月份我要怎么做账呢

2022-07-07 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-07 15:41

借:固定资产       应交税费-增值税-进项      贷:应交税费-增值税-进项转出    应付账款

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借:固定资产       应交税费-增值税-进项      贷:应交税费-增值税-进项转出    应付账款
2022-07-07
同学你好 你们是做固定资产清理吗
2021-01-12
您好 是要在4月份做个暂估入库 然后结转相对应的成本 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 销售出库单是放在4月份的成本里面
2022-08-12
你好,五月份借原材料,预付账款进项贷应付账款。
2021-06-09
您好,借固定资产清理,68000贷固定资产。借银行存款1000贷固定资产清理应交税费应交增值税。借资产处置收益,贷固定资产清理
2021-01-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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