你好 借:银行存款15 贷:管理费用15 之前摊销的你是怎么做账的

老师您好,我们刚从亿信达转过来一家汽车售后维修店,转让费是20.3万,有已经开票给上汽公司的三包服务费5.6万,还有14.7万没有开发票,需要我们开给上汽公司开发票,这20.3万上汽公司都会转给我们,但是我们现在已经用现金支付给了亿信达服务商。我们在给上汽开发票的时候也不能算是我们的收入,我该怎么写分录呢?谢谢
老师好,我们公司跟一个节税平台合作,给平台打款2万,平台也给我们开了2万的专票,我们认证了,也抵税了!这个平台是给灵活用工的人员结算工资用的,上面的两万没结算完,还有50在上面没动,但是平台被税务查,封掉了。平台让我给他开红字发票50。对于我们公司来说不合理吧!毕竟现在钱转不出来了,而且我们当初是给这个平台打款2万,也收到了2万专票的
老师 就是我们转让办公室 这里面包含了固定资产7万 还有没有摊销完的装修费10万 但是我们转让我们只是收到15万 也开了15万的发票过去 相当于我们亏损了2万 这个完整的一个分录改怎么写呢
老师 请教个问题 就是我们转让办公室 这里面包含了固定资产7万 还有没有摊销完的装修费10万 但是我们转让我们只是收到15万 也开了15万的发票过去 相当于我们亏损了2万 这个完整的一个分录改怎么写呢
老师 请教个问题 就是我们转让办公室 这里面包含了固定资产7万 还有没有摊销完的装修费10万 但是我们转让我们只是收到15万 也开了15万的发票过去 相当于我们亏损了2万,这15万 这个完整的一个分录改怎么写呢?老师
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
老师,我申请数电认定,但是我在电子税务局上面不会操作,总是提示级别不够,还有就是没有核定票种,这个怎么弄
老师,怎么在网上查询会计事务所是不是真实存在的,在哪个网站查会计事务所公司
之前摊销就是计入累计摊销 折旧就是计入累计折旧的 我还开票了的哇 我想知道完整的分录哈
摊销应该是 借:待摊费用 贷:银行存款 等到每月摊销 借:管理费用 贷:待摊费用
我们是转让方呦 确定这样做吗 怎么感觉怪怪的
摊销应该是 借:待摊费用 贷:银行存款 等到每月摊销 借:管理费用 贷:待摊费用 你之前的摊销是这样做的吗?
对啊 之前是这样做的
你好 没有摊销完的费用 直接 借:管理费用 贷:待摊费用