看题目的时间 2023年就是5% 2022年就是2.5%
老师您好,我公司是小规模,第四季度没有超过30万,填写增值税申报表的时候,小微企业免税额只能按照百分之3的金额填写,但实际今年是按百分之1计算并且免税,按百分之1填写申报不了
老师好,我们公司是小微企业,最近签了个合同,利润可能超过300万,请问企业所税税是全部按照25%计算吗,这部分利润到年底分红的时候是不是要分出去,股东是不是要交个人所得税
老师:关于小规模企业企业所得税优惠政策我还是有点儿不明白,小型微力企业年纳税额不超过100万元的,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,即2.5%缴纳。(试用时间是2021.01.01-2022.12.31) 年纳税额超过100万元但不超过300万元部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,即10%缴纳(2019.1.1-2021.12.31) 超过300万元部分25%缴纳,是这样吗?
老师1、今年签的合同、今年开的票免增值税、但是工期很长做的明年了,如果明年增值税不免,那我开票是开免税还是开百分之3? 2、今年企业所得税是按照利润总额100万一下2.5% 100-300万 5% 超过300万是不是全部25%?
请问老师高新企业在第一季度申报所得税时,没超过100万的利润是按小微企业的税率还是按百分之25计算?如果第一季度没有加计扣除
企业所得税怎么申报?职工工资。
请问老师:税务让补交2023年的增值税还有滞纳金,该怎么申报报表呢?情况说明怎么写有模板吗?
小规模纳税人,这月水果蔬菜米面有20万销售收入,但是采购的进货有5万没有发票,这个账务要怎么处理,报税怎么报,怎么少交税
收到公司开具的增值税专用发票,税率是9的农产品,可以加计扣除吗
货代行业:公司是做海外仓储的还有一件代发的业务,美国线,想问问,这个是不是属于海外公司的收入,和国内公司完全没关系?
老师,公司账上是没有车子的。但是股东a.b.c三个人把车子租给公司。但是股东a.b.c觉得每个月开发票比较麻烦。现在是每个月对abc进行补贴每个月500元/人/月。这个500补在工资中,合并工资交税。那这样子做合理么?车子的油费发票进行报销。(无法确定a.b.c到底每个人加了多少钱。)
老师好,请问我们酒店行业A个人来订房以B单位抬头开发票1000元,实际消费800元,我们公户—工商银行收到了银行存款1000元后酒店又从老板私户转回A个人私人银行卡770,扣起来的30元按多开的200×15%作为手续费,请问确认收入到转钱全部过程分录怎样写?谢谢
请教一下 建筑行业那种接电工人。 安装工人 挖掘机工人几天的工资 必须要代开发票才能支出去么 报个税 做工资不行吗
为什么有的题目里面捐赠视为视同销售啊要交增值税,但有的题目里面却说嗯捐赠进项税又不能抵扣,像这种题目怎么去区分呢?什么情况下是市委销售视同销售什么情况下尽量是可以抵扣什么情况下尽量去不能抵扣能不能给我总结一下。
老师,我们公司的生产人员都是外包给个体户的,借工程施工/直接人工,货应付帐款某公司,有票,这种需要加入新的企业所得税申报表计入成本的和实际支付的吗?
如果是23年 就是100万以下是百分之五 100-300万之间就是按照百分之十是吗老师
2023年利润3,000,000以内的都是5%
也就说2022年的话要分100万和100万到300万之间 2023年就统一使用百分之五是这个意思吧老师
对,是的,是这么做的。