你好 应该做管理费用做了成本的吗
请问老师工业企业计提养老需要分摊到管理费用和生产成本吗?计提工资是借,管理费用、生产成本-基本生产成本,贷:应付职工薪酬。计提养老需要分摊吗
按成本冲减研发费用怎么做分录,结转成本的时候从库存转到成本,冲研发费用呢?
提问:老师,22年做了预提费用,这个月收到发票,冲减成本,分录怎么做?
#提问#老师 请问管理费用 怎么转换到成本 冲减成本的
老师,请问23年12月份的制造费用-水费,在本期结转成本的时候变成负数了,因为上一期的计提冲成正的话,在本期一起红冲的,请问现在应该怎么调
某人转现金进公司账户,怎么入账
某公司2022年年末资产负债表如表货币资金2短期借款1应收账款8应付账款8存货14长期债券6固定资产15实收资本15无形资产留存收益101资产合计40权益合计402022年度该公司实现销售收入100万元,获得税后净利8万元,发放股利6万元。预计2023年销售收入增长到120万元,现有设备足以满足生产增长需要,销售净利率、股利发放率仍保持2022年水平。实训要求:用销售百分比法预测该公司2023年需要追加多少资金?实训指导:(1)将资产负债表中预计随销售变动而变动的项目分离出来。(2)确定需要增加的资金。(3)确定外界资金的需要量。
企业承担的社保部分,没有通过应付职工薪酬分录核算 缴纳企业社保部分 借:管理费用-社保 贷:银行存款
老师好!我们四人合伙注册了一个一搬纳税人小规模企业注册资金一百万,我是法人占股50%已实缴投资款二十万,昨天我私人卡转入公户十万失误未标注用途,这十万可转为投资款吗?如何操作合法合规?谢谢了!
残保金申报的工资总额和上年职工人数是按照哪里填的
A公司注册资本3000万减资到2000万,股东甲46%不变,股东乙24%转给B公司,股东丙20%不变,股东丁10%不变,请问做减资和股权变更要交哪些税
假设有A,B,C三方。A是购买方,B是销售方,但是B没有营业执照,需要让第三方C走账,即真实业务流是A和B,合同流是A和C,发票流是C→A,资金流是A→C。这种情况下A让C虚开发票,A算不算违法?ABC三家非关联。想问下,这种情况A的经办人是不是主要责任人之一。 是由同事找C开发票后,再把发票发给我,催我发起走账流程,并且我汇报给领导后,领导也要求让我正常走账(有微信文字确认)。这种情况我仍就是主要责任人吗?我该怎么保护自己?还是说趁早离职哪怕裸辞。
负债表,期末数,预收账款(584569.5元),应收账款(805891.4元),问2者重分类后,我应收预收金额是多少,就是我还有多少没开票的,多少未收到的。
老师如果企业注销固定资产还没有提完折旧,先做固定资产清理吗,用清理的钱去还负债
公司a转款给公司b,公司b收到借款后,被要求挂账个人c上,以后支付给个人c借款利息,公司b对个人c进行代扣利息个税后,利息支出能否所得税前扣除? 或者个人c去税局大厅代开利息支出发票,公司b收到发票,支付利息,其发票金额能否所得税前扣除? 利息支出扣除是否有限额
之前暂估成本了 人员工资走的是管理费用 我现在想冲减暂估成本的 我现在突然想起来了 我可以这个月员工工资走成本 然后冲减成本就可以了是吗 之前员工工资走的是管理费用
可以的,借主营业务成本,借管理费用负数。
老师你的意思是 1.借管理费用10贷 应付职工薪酬10 2.借管理费用-10 借主营业务成本10 3.借主营业务成本-10 贷 银行存-10 这样理解对吗
第一个和第二个正确的,第三个,这是什么意思?
之前写分录 按着之前会计写的 借主营业务成本10 银行存款10 还是这样冲减的 请问老师 暂估成本怎么暂估 是借主营业务成本 贷应付账款吗?
不是,你这个到底发生了没有,那你这个管理费用是多做了还是怎么了。
管理费用是员工工资啊 这个月没有开票 没有收入 我就想冲上个月暂估的成本的
冲成本 之前暂估的分录不变金额是负数 之前已经支付了不是 你冲借应付职工薪酬工资借主营业务成本负数 根据你的描述是这个