你好 应该做管理费用做了成本的吗
请问老师工业企业计提养老需要分摊到管理费用和生产成本吗?计提工资是借,管理费用、生产成本-基本生产成本,贷:应付职工薪酬。计提养老需要分摊吗
按成本冲减研发费用怎么做分录,结转成本的时候从库存转到成本,冲研发费用呢?
提问:老师,22年做了预提费用,这个月收到发票,冲减成本,分录怎么做?
#提问#老师 请问管理费用 怎么转换到成本 冲减成本的
老师,请问23年12月份的制造费用-水费,在本期结转成本的时候变成负数了,因为上一期的计提冲成正的话,在本期一起红冲的,请问现在应该怎么调
如果要查另外一家公司开的发票,查的到吗?在没有发票吗情况下
老师请问自家苗圃买来的树苗培育一段时间后出售,属于自产自销吗?
老师你好,单位想换公章怎么弄
您好老师我们公司一般纳税人其他应收款已经收不回来了有60多万,还有其他应付款没钱付挂帐100多万,我需要平账,您看我需要怎么平才合法
老师,本年毛利利润表中是营业收入-营业成本吗,毛利率是(营业收入-营业成本)/营业收入吗,需要减掉营业税金及附加吗,谢谢
公司开给个人的二手车发票,没有销项税额,就计算吗?还是就是没有
知道税务案件号怎么在税务局网站查询具体内容?该从哪个模块进入查询
内账税金放在什么科目核算?
应收和应付,如果账面不平,但是实际已经平账了,要怎么把账做平?直接应收应付,两头对冲掉,可以吗?
老师请问这种情况怎么录入合适,这家公司是做贸易的平时收钱通过支付宝入账,然后提现到公户备注备用金,之前没有报收入也没有做账
之前暂估成本了 人员工资走的是管理费用 我现在想冲减暂估成本的 我现在突然想起来了 我可以这个月员工工资走成本 然后冲减成本就可以了是吗 之前员工工资走的是管理费用
可以的,借主营业务成本,借管理费用负数。
老师你的意思是 1.借管理费用10贷 应付职工薪酬10 2.借管理费用-10 借主营业务成本10 3.借主营业务成本-10 贷 银行存-10 这样理解对吗
第一个和第二个正确的,第三个,这是什么意思?
之前写分录 按着之前会计写的 借主营业务成本10 银行存款10 还是这样冲减的 请问老师 暂估成本怎么暂估 是借主营业务成本 贷应付账款吗?
不是,你这个到底发生了没有,那你这个管理费用是多做了还是怎么了。
管理费用是员工工资啊 这个月没有开票 没有收入 我就想冲上个月暂估的成本的
冲成本 之前暂估的分录不变金额是负数 之前已经支付了不是 你冲借应付职工薪酬工资借主营业务成本负数 根据你的描述是这个