你好,是应收账款提前收了人家的钱吗?业务发生了没有?

老师,你好。请问。 应付账款_暂估。 贷方有余额,一直挂在帐上,想做平,帐务怎么处理?
老师我想问一下就是我想把应付账款多出来的钱,入到销售费用里面,怎么做凭证,应该应付账款在借方,然后我这个应付才会减少吧,借应付账款在借方,贷销售费用在贷方吗
老师你好,我想问一下我做账时发现之前报税的增值税对不上几厘钱,我应该怎么处理?
老师,我想问下农民工工资三方协议三方该如何做账务处理?我们是建设单位,把工资转入施工总承包企业所在的监管银行,税务怎么处理?
老师,我想问一下应该账款在贷方,想做建设报税处理怎么做呀
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
业务发生了 提前收了钱
你好,放到预收账款里面去就可以的。
可是我们公司已经倒闭了 ,最最后的清算,那还要放到预收账款嘛?
还是直接算多的收入报税缴税就可以了啊
业务发生了,你应该做无票收入。
那你的意思是我把应收账款转为无票收入做账嘛?
的是的,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。
嗯嗯 好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。