好,如果你有减免的情况,这一行要手动填写的。
小规模纳税人增值税申报表中,本期应纳税额与本期应纳税额减征额是怎么算出来的?
老师您好,这个增值税本期应纳税额10083.15元,本期应纳税额减征额1188.12元,实际应纳税额8895.03元,我想问一下,附加税减半征收,增值税也有减税额吗?这个是系统自己跳出来,还是自己填上去的?
老师小规模纳税人增值税的填报,本期应纳税额,本期应纳税额减增额是自己填的,还是系统带出来的,发票数不是带出来了吗
小规模纳税人增值税申报表里的18行本期应纳税额减征额不是自己跳出来吗?还是需要自己填写的?
农村合作社小规模纳税人,应该填发票上价稅合计数,但是申报增值税时系统自动带出的是不含税金额
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
老师好,我刚去一家公司,它现在是小规模,24年12月之前是个体,今天报年报我发现它19年到23年的年报都没有报,现在报有没有影响? 另外它的个体的时候每年都有销项但都在免税额度内没交过税,这种情况下19年到23年的年报都按0申报可以吗?因为现在的界面点进去19年到23年都是小规模的界面,该怎么填写呢?
老师,其余编制现金流量表一般是直接法吗?有没有人用间接法的?上市公司业务量那么多。直接法做得完吗?
有减免额是自己填,那本期应纳数额是自己填还是带出来的
还有就是刚刚填主表里面还有俩行核定销售额和核定销售税额,是新增的吗,
纳税额是自己带出来的。 销售额这个一般自己填写,你看一下你报表设置的公式吧,因为各地这个有差异可能。
我那个纳税人点获取发票数据就自动带出来了,可是本期应纳税额带不出来
带不出来,你可以手动填写试一下。
好了老师,可能是我没填面税销售额部分的原因,谢谢老师
老师还有个事,我是家电的售后物流,然后我的收入是给别人送货收的配送费,还有一个是售后维修收的钱,这俩个放哪个里填,是货物劳务,还是服务不动产
是的,是这样的,要填写销售额才能自动贷出应纳税额。
好,您这个是属于服务,不是商品。
老师减征额填完了,就是那个本期应纳税额出不来呢,
看一下你的销售额填写正确不?
我是诺诺开票,提取发票开票数就能出来,不知道为什么第一栏就出不来
正常情况下第二栏不含税销售额出来了,通过系统提取,那么第一栏不就出来了吗,现在不知道为啥第一栏第一栏出不来,
你好,这个可能是你系统的问题,要是不能带出来的,你试一下手动填写。
已经手动填写了,谢谢老师,老师还有个问题请教一下,就是小规模填利润表时,为啥显示的是本月金额,我这是不是不能填啊,直接填本年累计数就行了啊,
你好 第一个问题还有疑问吗
就是本月金额是不是不用填,直接填后面的累计金额,然后我刚才给填了,填的是季度数,我看上面写的是本月金额,是不是这列不填
咱前面第1个问题还有疑问吗?
没有了,手动填完了,谢谢老师
不客气的,那还有什么疑问吗?
就是财务报表,小规模的,利润表,我填了,不是本季度的数,然后本年累计数吗,我看上面写着本月金额,
我是不是不用填本月金额就填后面本年累计数,老师就是图片那个,你帮我看看,本月金额是不是不填,需不需要重报,
季度申报,本月是456,本年累计是1~6月的。