是借:主营业务成本,贷:预提费用
3月份有做一张预提费用凭证借 主营业务成本 管理费用 贷其他应付款-预提费用 6月 库存商品太多了 我们送了笔和本子 台历给客户,总账让转到主营业务成本 和管理费用 这什么意思
老师好,我们公司充电桩,成本就是电费,电费是跨月才支付的,当月需要计提吗?
老师好,我们是充电桩,电费作为成本,跨月付款,当月先预提?凭证是不是借:主营业务成本,贷:预提费用?
老师我咨询一下,我们物业公司目前装了充电桩,首先充电桩中的预存款由第三方平台银行转账付给物业20000元,那我这边做的借:银行存款 20000 贷:预收款 充电桩电费20000 ,然后物业这边把钱充到充电桩中,充电需要开具发票的业主由物业这边统一开具,那我这边做账就是冲预收 借:预收500 贷:主营业务收入充电桩电费500
老师好,预提成本费用的分录是,借:主营业务成本贷:其他应付款—预提费用等收到发票时,借:其他应付款,贷:现金银行,对吗
请问老师,借:进项税额转出,贷:进项税额,可以这样子做分录吗?年度终了结转增值税能平吗?
老师你好,我6月份有几张票认证了,但是现在我想把他转出,这个月操作可以不
酒店生日宴升学宴做KT板 这个费用应该放在什么科目
你好,老师,我想问一下,我之前在上一家公司做出纳,然后偶尔做小规模的会计,然后还报税。然后我现在离职了,我的离职证明上写的是会计岗位。我去面试的时候,我说我做的是总账会计,像那种大公司,他如果真的背调的话,他能查出来我之前做的是出纳对吗还是要背调什么呢
个体户金店的库存怎么统计合理
老师,我们公司有2个员工缴纳公积金,单位616元,个人616元,加一起是1232元,其中一个员工的公积金全部自己承担,请问计提和缴纳公积金分录怎么写?
老师,舞蹈培训机构,装修支出20000元,没有收到发票,怎么写分录
老师,您好,我们个人和公司开张发票4500元的,开劳务费,公司会不会扣我们20%个税,或者有什么麻烦吗?
老师,个税更正上月的,个税上月已交,在更正最后一步应补税款还是显示上月的金额,怎么办
老师请问我们公司多给其他公司多开增值税发票113958.27元,对方破产不干了,老板说收不回来了,请问借方应收账款挂113958.27元怎么做平会计分录?请老师指点
收入,平台也跨月结给我们,是否也预收帐款
平台也跨月结给我们, 也预收帐款,可以