你好,直接是根据发票上的不含税金额合计填报

老师,我是小规模纳税人,第1季度全开具的是负数发票,增值税申报表第一张表如何填写?只有填不含税的开具负数那里可以填数字?那我负的税金填在哪里?我更正申报第1季度的增值税所得税
小规模纳税人2022年一季度销售额只有5千含税(开的普票),季报填增值税申报表是直接按5000/1.01=4950.5这个数填在第10栏项目(四)免税销售额:其中小微企业免税销售额就可以了么。不需要再填第一栏项目(一)应征增值税不含税销售额,了吧?
老师,我们是个体工商户,现在小规模纳税人开具普通发票不是1%的点吗?我想问一下小规模纳税人增值税申报表中的未达起征点销售额是填含税销售额除以1.03的数还是填含税销售额除以1.01的数呢?
老师:小规模增值税现在开具发票1%税率,报表是:含税额/1.01得出的数据直接填入增值税报表第10行吗?
小规模纳税人增值税申报表第一栏次应征增值税不含税销售额应该填3%还是填开具的发票1%的不含税金额?
老师好,问下单位股东是港澳的,工商年报里面债权债务情况,有一项对境外投资者的债权合计,这个怎么填写
根据您的申报情况,“个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符”{个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符(2025-01-01-2025-12-31[差额:33828.30])},请您及时自查更正。如已更正或已确认申报无误,请忽略该提醒。温馨提示:申报后可以通过电子税务局申报自检结果查询模块自行校验,降低因申报错误造成的涉税风险。这个要怎么处理弄
老师我们给b公司打款 b公司又打给c这是什么业务 我该怎么做账 又说什么三方协议 我不懂
2025出口关单申报免税,怎么填写增值税报表?
老师好,报销需要附付款截图吗?谢谢
老师,我看23年8月到现在一致有笔借方的长期待摊费用-餐卡挂账着,请问这如何处理
农民合作社,开了14万的发票(谷物,早稻),汇算清缴可以免所得税么?怎么填免税表?
老师,本月我已经做完凭证。比如:借:管理费用 10000 借:应交税费-应交增值税-进项税1300 贷:银行存款11300。后面发现发票抬头错了,让相关人员更换发票,下月入正确进项税。那么本月我应该怎么把错误的进项税转出呢?
外聘专家评审,发生的评审费怎样入账,主要是每人1000元,没发票
客户对公户有几千万,想一下子提400万到个人账户使用,需要怎么走这笔资金安全点
是填第10行吧?那为什么申报不通过,说“要填写适用3减1的政策本期发生额小于 开具的1% 征收率增值税发票不含税金额的2%”,这是什么意思?
你开了专票就要填写第2行。只是开具的普票只填第10行就可以了
那我不需要理睬提示,继续申报就好?
关键是你季度销售超过30万没?
没有,20几万
那就可以不予理睬,继续申报