借:银行存款
贷:其他应付款
转给别的公司
借:其他应付款
贷:银行存款
我们公司和甲方分包了劳务,开发票给甲方后,甲方直接代付农民工工资,款不拨付给我们,这个会计分录怎么做,税和成本又如何核算
老师你好请教一下我们建筑公司,甲方只是把工程地基承包给了我公司,我公司又把劳务部分分包给劳务公司,像这种情况农民工保证金谁交,工伤保险谁交,农民的工资又有谁代发?
我公司和投资方共用一个农民工账号,投资方把工程款打给我公司,我公司又把工程款打给承包方,承包方再把钱转给我公司,这要怎么入账
老师您好,请问,有个人挂靠我公司,甲方收工程质保金,这个个人从他自己的微信把钱转给了甲方,没有通过我公司账户,现在甲方退回质保金退到了我公司账户,我公司怎么处理,才能把钱打给那个个人?
老师刚才问过你的,我公司给甲方开票,甲方以代发工资付给了农民工。农民工可以去税务局代开发票给我公司,那农民工部分人员是公司人员,公司人员是按工资薪金入账,申报个税吗?比如70000,农民工50000公司人员20000,怎么做分录呢?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表