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老师好!老师,资产负债表中应交税费的期末余额是己交的增值税,还是计提的增值税呢?谢谢!

2023-07-10 21:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-10 21:37

同学您好,    是计提的增值税

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快账用户4946 追问 2023-07-10 21:50

谢谢老师!老师,那多计提了,要去修改去年12月份的计提增值税的凭证对吗?

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齐红老师 解答 2023-07-10 21:50

学员您好,是的,对的    

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同学您好,    是计提的增值税
2023-07-10
你好  资产负债表中的“应交税费”按账户余额填写。一般包括增值税、个税、所得税、附加税等。“应交税费”贷方余额填正数,借方余额填负数。如果没有,填0即可,不一定非要有数。如果本月应交数和已交数相等,这个账户就没有余额,为0。只有应交未交或多交了,资产负债表应交税费栏目才有数。 应根据“应交税费”科目的期末贷方余额填列;如为借方余额,应以“一”号填列。资产负债表上的应交税费这个金额,是科目的总金额。在应上缴款项表可以罗列个税款的明细总数。 应交税费的明细如下:所得税;增值税;消费税;城乡建设维护税;车船税;资源税;房产税;城镇土地使用税等。
2023-01-12
学员,您好,借方余额表明是企业未来可以抵扣的税额,作为资产看待,记入其他流动资产报表项目。
2021-01-19
你好,就是你们单位需要缴纳税款是这些。
2022-10-14
是计提当月应该交的税
2023-06-20
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