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5月初建的内账,6月份有一笔收款是4月份发生的收入,1、正常该如何做分录? 2、如果我想把4月份的这笔收入记账里 该如何做分录?

2023-07-11 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-11 09:04

那你建账的时候,应收账款在借方有没有余额?

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快账用户9553 追问 2023-07-11 09:06

建账时应收账款没有这个客户的余额,这个客户6月才开票?

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齐红老师 解答 2023-07-11 09:08

借应收账款 贷主营业务收入应交税费。

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快账用户9553 追问 2023-07-11 09:09

怎么结转成本啊?可能5月初的库存里没有这个客户的库存

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齐红老师 解答 2023-07-11 09:11

你好,那你库存什么时间购入的这个支付了没有?

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快账用户9553 追问 2023-07-11 09:12

库存是建账前采购的

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齐红老师 解答 2023-07-11 09:14

你好,这个钱支付了没有,如果已经支付了,借库存商品,贷利润分配未分配利润。

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快账用户9553 追问 2023-07-11 13:39

支付了,那我是不是需要先把库存补上 借:库存商品 贷 :未分配利润 出库 借:主营业务成本 贷 :库存商品 确认收入 借:应收账款 贷 :主营业务收入 这是完整的分录吧? 忽略税费

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齐红老师 解答 2023-07-11 13:40

对的,是的,是这么做的。

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快账用户9553 追问 2023-07-11 13:41

好的谢谢、

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齐红老师 解答 2023-07-11 13:43

不用客气,工作愉快。

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那你建账的时候,应收账款在借方有没有余额?
2023-07-11
借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-开票
2023-04-17
可以的,可以这么做的。
2023-06-08
你好,对方认证吗?没有认证,你可以开红字信息表,开红字发票重新开的。
2022-04-11
您好,对的,您这个分录是没错的
2023-07-12
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