好,那您有没有一次性付款呢?

9、A公司202X年12月1日与B公司签订购货合同。具体内容:由B公司向A公司销售甲产品1000吨,合同总价款为5650万元(含税),交货日期为20XX年12月20日,签订合同后A公司即向B公司支付合同价款的10%,收到货物并验收合格后支付60%,收到发票后支付20%,另10%在合同履行完毕后一个月内支付。A公司签订合同后即支付了10%的价款,在12月20日收到货物并验收合格同时支付60%货款,至年末B公司增值税专用发票已开具,但尚在邮寄途中A公司未收到,经协商A公司又支付了20%的货款。请做出A公司年末相应的账务处理,如果A公司在次年1月3日收到发票,请做出相应的账务处理。
公司跟A签订了一年的物业合同,公司分月支付物业费,但在年初A把全年发票金额,一次性开给公司,请问公司当月的分录如何做?
公司跟A签订了一年合同,公司分月支付物业费,但在年初A把全年发票金额,一次性开给公司。请问在收到发票时,先全部进往来款,再按付款进度进费用,请问分录如何写?
我们公司买了一层厂房,把厂房出租给了A公司,当时签的合同是我们一次性收取对方10万包含了一年期的所有房租和费用。现在物业公司给我们开具了厂房的物业和水电发票,请问我们可以抵扣进项吗,分录应该怎么做?
老师,请问一下,公司A的股东是公司B的法人,公司A和公司B一起办公,公司A和物业签订了合同,发票水电物业这些也是开给公司A,公司A可以把租金水电物业费这些分摊一点给公司B么,
澳门买进来一台电脑12199,发票开给自然了了,自然人需要缴纳什么税费
老师,我们公司2025年2月开回来一张机票费610元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,在2026年1月我做一笔对应红字分录入账可以吗?还是去修改2025年2月份的账?
老师,我们和一家私企合作租赁一个厂房,租赁合同是私企和那家公司签的,现在要付水费,又让我们这边付,我觉得不合理租赁合同也不是和我们签的,虽然大家共同干这个项目,我们股东是国有资产管理办公室,我们领导私下商量利润和私企6,4分,但他又不是我们股东如果要分风险太大了我觉得,水费这个应该怎么处理?分利润这个有什么更好办法?谢谢老师。@朴老师
老师,就是公司法人从公司成立到现在陆陆续续借给公司有100多万的周转金。因为疫情公司也没有业务收入。往公司打款的时候也没有签什么东西,也不用给利息,就纯纯的借款周转。25年公司接了个项目,现在账上有点余额,需要还法人部分借款。我需要做什么?
老师,小规模公司,我们公司2025年9月开回来一张培训费的40000元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,2026年1月我要做一笔对应红字入账,还是去修改2025年9月份的账,对应红字入账一笔我报表上的管理是负数的,这样没事是吗?
老师,假设我名下有一个个体户,还在别的公司任职。请问每个月5000的扣除额度,2个都可以分别扣除6000吗?
老师,我今天申报2月份的社保,结果蹦出来一组1月份的有一个人的社保,17个人2月份的申报,为啥2月份还有1月份的一个没交
老师,小规模公司,我们公司2025年9月开回来一张培训费的40000元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,2026年1月我要做一笔对应红字入账,还是去修改2025年9月份的账,对应红字入账一笔我报表上的管理是负数的,这样没事是吗?
老师小规模纳税人和小规模纳税人做生意,比如开普通发票百分之三,如果一季度营业额不超过30万,哪怕开了发票也是不用纳税的对吧
工商年报里的纳税总额,不包括帮员工交的个人所得税吧,包括教育费附加,地方附加,文化建设这些吧
看到了是分月付款,那您就是按月来计入费用就行了。
请老师分别把先收到发票,再支付一个月的物业费相关分录,写一下
您收到发票的这个月,咱们物业费开始了吗?
开始了,是物业费的第一个月
你好 借管理费用等,贷银行等 每个月都这个做分录
请问不用写 长期待摊费用吗?而且收到发票时就要交增值税了?
你好,您是。您要是收到专用发票可以抵扣,然后不需要计入长期待摊费用,因为咱也没有付款,咱是按月付款的,咱就是分摊到咱具体的月份按月来计入费用就行了,按月付款。
收到发票的首月月初,就付了当月的费用,而且还要抵扣进项。请老师重新调整一下分录?
借管理费用,进项税额,贷银行存款。
老师 这样写金额是不是不平了?麻烦老师把一月、二月的分录带上金额写一下
管理费用是一个月的物业费。然后进项税额就是这张发票上的进项税额。 银行存款就是借方合计数。 如果你没有付这些钱,就是挂在应付账款。
请问什么情况,可以记长期待摊费用?如果我想先全部金额都计入往来款,再每月转入管理费用,又怎么做分录?
你好 支付大于一年的费用用长摊
因为你说按月付款 所以不存在摊销 是按月记费用就行了
如果等于一年,也不能用长摊吗?老师 上一条的第二小问,老师还未讲解:如果先全部金额都计入往来款过度,再每月转入管理费用,又怎么做分录?
好,因为您不是没有付款吗?那产假过度。0 是说你付款情况有变化了,我是按照你前面提问回复的。
老师,我提问描述的是假设这种情况,应该如何分录?感觉每个月直接进入费用有些不够严谨
你好,是这样的情况,比如您支付了超过一年的费用,就是计入长期待摊费用,然后后面就是按月摊销到成本费用这样的。
借长期待摊,费用贷银行存款等。借管理费用,贷长期待摊费用。 超过一年的就是这样处理,如果小于或者等于一年把长期待摊费用换成预付账款就可以了。
那如果来了发票,还未付款,全部都先计入往来款,再按每月付款进费用,请问这样分录怎么写?
你好。多长时间的,超过一年的还是没有超过一年的。