好,那您有没有一次性付款呢?

我司跟A公司签订了一个结构加固工程专业分包合同,今天项目那边才告诉我,年前让B劳务公司代支付工人工资里有一批工人工资4万,是我们跟公司A签订了专业分包合同的的工人的。但这批工人工资当时给了B劳务代发了。想问一下这种情况下,我们跟A公司的账务如何处理?发票怎么处理?我们还能收A公司发票吗?
公司跟A签订了一年的物业合同,公司分月支付物业费,但在年初A把全年发票金额,一次性开给公司,请问公司当月的分录如何做?
公司跟A签订了一年合同,公司分月支付物业费,但在年初A把全年发票金额,一次性开给公司。请问在收到发票时,先全部进往来款,再按付款进度进费用,请问分录如何写?
我们公司买了一层厂房,把厂房出租给了A公司,当时签的合同是我们一次性收取对方10万包含了一年期的所有房租和费用。现在物业公司给我们开具了厂房的物业和水电发票,请问我们可以抵扣进项吗,分录应该怎么做?
老师,请问一下,公司A的股东是公司B的法人,公司A和公司B一起办公,公司A和物业签订了合同,发票水电物业这些也是开给公司A,公司A可以把租金水电物业费这些分摊一点给公司B么,
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
看到了是分月付款,那您就是按月来计入费用就行了。
请老师分别把先收到发票,再支付一个月的物业费相关分录,写一下
您收到发票的这个月,咱们物业费开始了吗?
开始了,是物业费的第一个月
你好 借管理费用等,贷银行等 每个月都这个做分录
请问不用写 长期待摊费用吗?而且收到发票时就要交增值税了?
你好,您是。您要是收到专用发票可以抵扣,然后不需要计入长期待摊费用,因为咱也没有付款,咱是按月付款的,咱就是分摊到咱具体的月份按月来计入费用就行了,按月付款。
收到发票的首月月初,就付了当月的费用,而且还要抵扣进项。请老师重新调整一下分录?
借管理费用,进项税额,贷银行存款。
老师 这样写金额是不是不平了?麻烦老师把一月、二月的分录带上金额写一下
管理费用是一个月的物业费。然后进项税额就是这张发票上的进项税额。 银行存款就是借方合计数。 如果你没有付这些钱,就是挂在应付账款。
请问什么情况,可以记长期待摊费用?如果我想先全部金额都计入往来款,再每月转入管理费用,又怎么做分录?
你好 支付大于一年的费用用长摊
因为你说按月付款 所以不存在摊销 是按月记费用就行了
如果等于一年,也不能用长摊吗?老师 上一条的第二小问,老师还未讲解:如果先全部金额都计入往来款过度,再每月转入管理费用,又怎么做分录?
好,因为您不是没有付款吗?那产假过度。0 是说你付款情况有变化了,我是按照你前面提问回复的。
老师,我提问描述的是假设这种情况,应该如何分录?感觉每个月直接进入费用有些不够严谨
你好,是这样的情况,比如您支付了超过一年的费用,就是计入长期待摊费用,然后后面就是按月摊销到成本费用这样的。
借长期待摊,费用贷银行存款等。借管理费用,贷长期待摊费用。 超过一年的就是这样处理,如果小于或者等于一年把长期待摊费用换成预付账款就可以了。
那如果来了发票,还未付款,全部都先计入往来款,再按每月付款进费用,请问这样分录怎么写?
你好。多长时间的,超过一年的还是没有超过一年的。