你好借,预付账款,应交税费,应交增值税贷,应付账款
公司为小规模纳税人,现与A公司签订采购合同,根据合同规定先支付总价款20%的定金,后面根据到货数量在支付该次货款80%费用,全部采购原材料到货后(货款也全部支付后)在开具增值税普通发票给到我们。 请问如何做分录
老师,想请问一下我司在2021年签订了一份租赁合同,写明收票后一次性付清,但是由于对方公司原因,2021年没有开出票,我们也没付款。现在2022年跨年后收到了合同金额一半的发票,剩余发票需要等到四月中才能给到我们,想请问这二分之一的发票可以作为2021年的成本嘛?
公司跟A签订了一年的物业合同,公司分月支付物业费,但在年初A把全年发票金额,一次性开给公司,请问公司当月的分录如何做?
公司跟A签订了一年合同,公司分月支付物业费,但在年初A把全年发票金额,一次性开给公司。请问在收到发票时,先全部进往来款,再按付款进度进费用,请问分录如何写?
我们公司买了一层厂房,把厂房出租给了A公司,当时签的合同是我们一次性收取对方10万包含了一年期的所有房租和费用。现在物业公司给我们开具了厂房的物业和水电发票,请问我们可以抵扣进项吗,分录应该怎么做?
美元账户收到外汇,转入人民币账户。是收到一笔做一笔,还月底统一转入?会计分录是借银行存款-人民币账户,财务费用-汇兑损益,贷银行借款-美元账户。是这样做吗?
老师你好,麻烦帮忙看一下我这张凭证哪里不对,为什么科目余额表显示贷方有负数
老师,我们老板有几栋厂房,有出租出去,也有没出租出去的,这个房产税怎么申报呀
请问老师,供应商给我开加工费发票,按商品卖可以吗
老师,我们是汽车销售公司,同行跟我们调了一台车,开票价89900,因特殊原因折让了1000元,打款是88900,因对方已开机动车票,我们可以再开一张折让的负数1000专用发票给对方吗?
@董孝彬老师,我再提问,谢谢!
接到一家小规模公司账,请问怎么建账
第三问 这个为什么是违反的 上市公司这个地方和上市实体有什么不同吗 其他项目合伙人 检查周期是四年没错吧
老师,村集体经济用的系统后面做了,前面的账没有录入,余额也没结转,这种情况怎么处理
老师,刚开这个公司,账上有笔车贷款,每月还一共需要还36期,询问下车子不在公司名下,钱也没有到账,等于以公司名义贷款给其他公司买车,着分录怎么做,这样合规吗
老师,借方只能借预付账款吗?
你好,其他的科目也不太合适。
贷应付账款,又借预付账款,整个分录会不会有些繁琐,如果只是为了在往来款里转一下,请问老师还可以怎么做分录?
你好,这么说吧,这个操作本来就是有问题的,所以没有完美的做法。你也可以进入长期待摊费用。
请问长期待摊费用怎么记?一年的合同也可以用这个科目吗?
你好!借,长期待摊费,应交税费,应交增值税贷,应付账款上面说了,你不要想做到完美。一个本身不合规的操作,没办法靠会计做2个分录就完美起来。
好的 那是不是长期待摊费用,相比更合适一些?
你好!是的,是更好一点