借款是用其他应收款。

老师,请问我在做本月工资的时候,借:管理费用,工资,贷:其他应付款,工资,下月发放时,借:其他应付款,贷:银行存款可以吗?
计提工资的时候是借管理理费用代应付职工薪酬 ,借应付职工薪酬,贷其他应付款未付工资。发放的时候是借未付工资,贷银行存款其他应付社保啥的,如果是晚两个月发工资,其他应付款未付工资最后有余额,这样可以吗?
预支了工资一万 后续月份往回冲减 预付的时候下什么科目 是不是可以下借其他应付款 贷银行存款 发放的时候借应付职工 贷其他应付款
你好..有一研发人员的工资是这样记得 预付的时候 借:其他应收款 贷:银行存款 等下个月支付的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 但是计题的时候没有他..现在改怎么改到研发
老师,收到政府补助农民工工资3万,发的时候多发了2500,多发的我记到什么科目,收:借:银行存款3万。贷:其他应付款-专项应付款~农民工工资3万,付的时候:借其他应付款。 贷银行存款
您好 老师 请教个问题 如果我们二月份发放年终奖 的话我这个账务处理要怎么操作呢
当月未认证的费用发票如何入账,支付的费用
你好老师。公司今年费用高,全年利润总额是负数,第四季度的利润总额是6万多,要不要计提第四季度的企业所得税呢
老师,账务里面,应付账款,和其他应收款,的公司名不一样,但是是一个公司,他这个账要怎么调呢
公司去年赎回了理财,收益计入了投资收益。应填在汇算清缴a105030投资收益纳税调增明细表的哪些列次
12月出口的报关单,1一份才出来,那这个未开票收入金额要不要算进增值税减免税申报下面的出口免税金额里面?
老师!我想提升下自己的会计专业性水平,针对类似这类老板喜欢频繁公转私怎么规避风险等很多分险规避的课程链接有么?发我一下,我想去学学
小企业会计准则 没有应付股利 我分红分录怎么 借:利润分配--未分配利润 贷:应收股利 借:应收股利 贷:银行存款 应交税费-个人所得税
盈余公积是按净利润提取,但提取后又要计划提印花税,而印花税不是应该计入税金及附加,税金及附加又是影响利润的,这怎么解
老师,我要在电子税务局导出我的申报表,报税已经报好了,在那个界面里查询申报表并且导出来,年底了派用场
然后冲回的处理也对,就是科目不太准确。
好的 谢谢
不客气,祝您工作愉快。