借款是用其他应收款。
老师,请问我在做本月工资的时候,借:管理费用,工资,贷:其他应付款,工资,下月发放时,借:其他应付款,贷:银行存款可以吗?
其他应付款科目下资金应用于发放工资。但记账上没有记在其他应付款科目下 现在应该怎么冲减其他应付款科目。 之前记得分录为: 支付时:借 应付职工薪酬-工资 、 社保 、个税 、岗位津贴 贷 银行存款 计提:借 管理费用 ;贷 应付职工薪酬 请问现在应该用什么分录冲减其他应付款科目呢
计提工资的时候是借管理理费用代应付职工薪酬 ,借应付职工薪酬,贷其他应付款未付工资。发放的时候是借未付工资,贷银行存款其他应付社保啥的,如果是晚两个月发工资,其他应付款未付工资最后有余额,这样可以吗?
预支了工资一万 后续月份往回冲减 预付的时候下什么科目 是不是可以下借其他应付款 贷银行存款 发放的时候借应付职工 贷其他应付款
你好..有一研发人员的工资是这样记得 预付的时候 借:其他应收款 贷:银行存款 等下个月支付的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 但是计题的时候没有他..现在改怎么改到研发
我们公司和施工方签订了一个工程施工合同,合同中包含1000万的土建,2000万的设备(食品流水线设备),设备部分是施工方外购的,对方公司经营范围包括一般项目:工程管理服务;对外承包工程;园林绿化工程施工;树木种植经营;建筑装饰工程;体育场地设施工程施工;土石方工程施工,工程技术服务;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;安防设备销售;(除许可业务外,可自主依法经营法律法规)许可项目:建设工程施工;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工;建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;他们公司给我们开发票按多少的税率开。设备和土建要分开开吗?
为什么一个股份有限公司定期会议是10天一个是20天
老师好,预付账款借方负数余额应该怎么调呢
老师,我们单位14年至20年期间总共累计净利润200万,可以不计提法定盈余公积直接分配一部分吗
老师,接上的账开了发票了,但是没有做账,这种的怎么办呀
郭老师,执照让别人用异常了,还有税务罚款,这个一直不交会怎么样啊
请问:公司可以为他人取得本公司或母公司股份,啥意思,这道题读不懂啥意思?
老师,房地产企业持有并准备增值后转让的土地使用权属于投资性房地产吗
请问:这道题怎么选,没思路?
请问:最高额抵押啥意思,实际发生的债权余额高于最高限额,不懂这句话啥意思?
然后冲回的处理也对,就是科目不太准确。
好的 谢谢
不客气,祝您工作愉快。