借款是用其他应收款。
老师,请问我在做本月工资的时候,借:管理费用,工资,贷:其他应付款,工资,下月发放时,借:其他应付款,贷:银行存款可以吗?
其他应付款科目下资金应用于发放工资。但记账上没有记在其他应付款科目下 现在应该怎么冲减其他应付款科目。 之前记得分录为: 支付时:借 应付职工薪酬-工资 、 社保 、个税 、岗位津贴 贷 银行存款 计提:借 管理费用 ;贷 应付职工薪酬 请问现在应该用什么分录冲减其他应付款科目呢
计提工资的时候是借管理理费用代应付职工薪酬 ,借应付职工薪酬,贷其他应付款未付工资。发放的时候是借未付工资,贷银行存款其他应付社保啥的,如果是晚两个月发工资,其他应付款未付工资最后有余额,这样可以吗?
预支了工资一万 后续月份往回冲减 预付的时候下什么科目 是不是可以下借其他应付款 贷银行存款 发放的时候借应付职工 贷其他应付款
你好..有一研发人员的工资是这样记得 预付的时候 借:其他应收款 贷:银行存款 等下个月支付的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 但是计题的时候没有他..现在改怎么改到研发
老师,我们上个月开给客户一份发票,他没有勾选确认,我这边已经申报好,现在客户要求把那份发票的品名更改,我是不是只要开具一分红字再开正确的就可以
在建工程转固定资产的分录怎么写
甲方以房抵工程款,房产未过户,我司直接将房产低价转让给第三方,如何账务处理
你好老师,股东打给公司的,备注:实缴款的钱,能不能记入实收资本。
老师 我想问下公司是一般纳税人开普通发票是不是也要交13个点的增值税
股东打款备注投资款是否一定要计入实收资本?
请问老师公司成立之日起如果没有做账报税可以吗
详细一点包括公式也说一下谢谢谢谢
老师好,请问在建工程过种支付的契税,入在建工程科目吗?
请问老师,甲单位要注销,有其他应收款-个人股东张三200万。税务注销时未清理干净。税务查账3年后,仍未注销成功。请问老师,如果个人股东归还了这200万。可以再做注销吗?
然后冲回的处理也对,就是科目不太准确。
好的 谢谢
不客气,祝您工作愉快。