借款是用其他应收款。

计提工资的时候是借管理理费用代应付职工薪酬 ,借应付职工薪酬,贷其他应付款未付工资。发放的时候是借未付工资,贷银行存款其他应付社保啥的,如果是晚两个月发工资,其他应付款未付工资最后有余额,这样可以吗?
支付职工社保的时候:借:应付职工薪酬—社保费 其他应收款 贷:银行存款。 这部分其他应收款发放工资的时候怎么扣减呢,分录怎么做?
预支了工资一万 后续月份往回冲减 预付的时候下什么科目 是不是可以下借其他应付款 贷银行存款 发放的时候借应付职工 贷其他应付款
你好..有一研发人员的工资是这样记得 预付的时候 借:其他应收款 贷:银行存款 等下个月支付的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 但是计题的时候没有他..现在改怎么改到研发
老师,收到政府补助农民工工资3万,发的时候多发了2500,多发的我记到什么科目,收:借:银行存款3万。贷:其他应付款-专项应付款~农民工工资3万,付的时候:借其他应付款。 贷银行存款
老师,我运输有限公司在25年4月发生一笔业务,铺停车场路面费24380元,用公账付款。当时做分录,借应付账款,贷银行存款。当年己结账。现在是收到发票,查看应付账款有借六余额,现在我怎么做?
你好 老师 研发费用加计扣除是全部扣除还是部分扣除 扣除比例多少合适 现在不是高新查的严格吗
老师好,我们公司这边是从事零售的,现在有个顾客,他通过我们公司收款码用个人账户转了钱到我们公司账户,现在要求开票,这样可以吗?按理说应该是要用对公账户转给我们。会有税务风险吗?
公司给劳务派遣人员发放福利,怎么做账
老师,公司租的老板老公的车,但是车都是老板在用,那车的使用费报销可以报给老板
老师个体工商一个季度开票金额不超过30是免征增值税 只缴纳5个点经营所得吗
老师,请问公司固定资产车辆,现在卖给个人,价格上税务是有规定的吗?
老师 员工补了社保基数,完税证明出来以后有滞纳金, 那做工资表的时候这个滞纳金应该是公司承担还是个人承担?
老师麻烦问一下,比如报4月份的税,但是抖音开票是5月才开4月的发票,4月报税是按照全额报4月收入吗,5月收入如果没有4月多就再红冲吗
请问从融资公司贷款利息是10%高于银行3%,那高于部分汇算时要调整出来吗
然后冲回的处理也对,就是科目不太准确。
好的 谢谢
不客气,祝您工作愉快。