你好 第一个月购买办公软件,货款银行已付,借:预付账款,贷:银行存款 第二个月才收到增值税专用发票发票 借:长期待摊费用或管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款

10月17号购入棕榈油,货已验收入库,货款通过银行转帐付讫,12.1号才收到专用发票。老师我这个要怎么做会计分录
采购商品的款支付了一部分,本月商品已经收到并办理入库,第二个月才收到发票并支付了尾款,这样的情况分录怎么做
老师 收到其他公司付款,以往都有增值税专用发票,这个月11月发票还没有开,银行收到这笔钱,分录怎么做,是借:银行存款 贷 预收账款吗
老师 公司银行付一笔费用 到第二个月才收到发票 借应付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 贷应付账款 这样做分录对吗
第一个月购买办公软件,货款银行已付,第二个月才收到增值税专用发票发票,这个怎么做分录
是利润影响所有者权益,还是所有者权益影响利润
公司频繁做股权转让变更。会不会引起税局关注?
老师你好,我司是物业管理小规模纳税人,季度开票不超30W的。经营范围:物业管理,自有设备租赁(不得从事金融租赁),资产管理【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 ,这次开票变了,我公司本来开物业费是减按1%,现在还是这样吗?
我司是生产加工型企业,以EXW交易方式,订单中加工钢结构价值100万元,还有13万打包及国内运费,订单金额113万元,在填报关单时,这13万元的打包费及国内运费是否全部填入杂费,如果全部填入,杂费超过5%,是否有什么影响
劳动年审 是否实行带薪年休假 选择是还是否 选的否有影响吗
老师,如果给员工租房 确定没发票 我做账是该计入管理费用福利费,还是挂往来
我公司和甲公司相互采购,对于甲公司我们的往来既有应收,也应付。可不可以全部挂应收或者全部挂应付。这样算不算恶意调整资产负债表的数据
老师好,请问我们把车卖给个人,通过二手交易市场开的发票,打款进来的是另一个人垫付的,他有写代付款证明,那我们要留底的合同是和二手交易市场的那份,还是和这个代付款人的签注的合同呢?
季度最后一个月按收入的百分之九十结转成本,我怎么才能才能知道我的成本进项票是多少?还差多少?
老师,我申请发票提额度,需要对方公司确认合同,确认完之后就可以了吗