放到营业外支出里面的 105090这个表格里面的。

老师,我在做所得税汇算,但是里面提示我资产减值损失,我到底该填写正数?还是负数?利润表我填写的是负数,所得税汇算里面我填的是正数。主要是因为我们这点资产减值要调增了,如果在所得税纳税调整表填写负数的话,他就变成调减了。所以我不知道这个该填写啥?
学堂老师,汇算清缴里资产减值损失一直显示未做纳税调整。您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【222631.09】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为:【0】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误,请核实,实际是,我在A105090表里已填写,问一下老师如何操作呢?
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【1785234.22】元; 2.您单位填报的《利润表》“资产减值损失”本期金额为:【0】元; 3.您单位填报的申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”金额与《利润表》中填报的“其他资产减值损失”两者存在差异,若《利润表》中“资产减值损失”损失以负数列式的,两者绝对值需要相等,请核实。老师我这咋弄,我这利润报表里是在资产减值损失和信用减值损失里,那我这年报里往哪填呢
我单位利润表信用减值损失,报税时企业报表里没有这一项 应该填到哪一栏?填到资产减值损失影响企业所得税年报里的纳税调整项 如果按资产减值损失调应该在哪里调增啊?
做企业所得税汇算申报时,营业外支出里面有一笔非常损失1.2万和管理费用里面有一笔财产正常损耗3.3万(包装物报废),填列 资产损失税前扣除及纳税调整明细表时,两笔都填上,还是只填一笔存货损失3.3万(包装物报废),如果要填1.2万元的非常损失,应该填在什么项目里面
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?