您好,那您不可以认证后转出,您收到免税发票,不需要认证

老师,我们公司购进得的一个些工程物资,我们现在是一般纳税人,开具的都是增值税专用发票,款项已经支付,发票已经收到,但是我们公司处于筹备阶段,没有买金税盘,我要怎么认证这些票据,如果不认识,税额可以在应交税费待认证税额里面吗?到用的时候认证再转出到进账税里,合适吗
老师,一般纳税人,我们就是开发票有开13%的税率和9个点的税率,我们是可以自开收购发票认证抵扣,那收购发票是不是也是可以开13%的税率,和9%的税率进行抵扣认证
老师你好,我们是园林公司是一般纳税人。现在有进来的发票。对方种植树木开的普通发票还是免税的。那我们能认证抵扣进项吗?
老师,请问我们进货开进来的发票【榴莲】是免税的,那我们也能开免税的销项发票出去吗?我们是一般纳税人
我想问下一般纳税人,开到进项专票回来,可是他开普通发票是免税的,那么她的进项要怎么处理?先认证在转出吗
校长的工资一月25000,1月份工资已经发放了,他的25000是税后工资,每个月还得提前计算 她的个税放到税前工资里,1月份工资前两天刚发放完,个税也计算完了,放入她税前工资申报个税了,但是今天又发了年终绩效奖金6000,没办法再申报到1月份了,能不能放到2月份工资里面申报个税
我们付货款给对方公司,但是对方个体工商户还没开票就注销掉了,那现在可以怎么处理吗
老师,公司借给企业的钱,收的利息,让开票怎么处理,开几个点的
房地产企业按照3%预缴的增值税,在申报表中抵减本月应交的增值税怎么填列,最新的申报表填在分次预缴税额中,只抵减了主表增值税额,附加税没有减,应该怎么填,预缴的时候这部分增值税也交过附加税了
请问小规模人力资源现在税率是多少
姐,就是我爸公司的工人,包生产出去了,生产出来产品,然后另外一个公司给打过来钱给工人发工资,人家要票呢,这个票开什么名头,我们应该开劳务代签票,申报个税吗?
25年第四季度的申报,26年2月底还可以更正吗
老师,老板的另一个公司是做仓储批发的,给我们供货。 我们再给他供货可以按我们的进价开票给他吗?
老师,预收工程款怎么开发票不产生税金!需要确认收入吗
老师说我们是商贸公司,和一个科技公司签订在快手上给我们商贸卖货,欠的合同写着佣金服务费是15%.,那我们商贸这15都可以税前扣除吗
就是收到的是免税的农产品发票就不需要认证是吗
您好,免税的取得的普通发票,不需要认证
那认证系统上为什么会跳出来这个免税的农产品票
您好,麻烦您发下图片
老师您看下
麻烦发下认证系统上跳出来这个免税的农产品票的图片
老师,你看下
您好,这个是满足计算抵扣的条件,若是您用于生产13%增值税商品,可以抵扣,否则不抵扣
我是买进来不加工,直接卖出去,就不能抵扣了
您好,那就是不能抵扣的