不是自产自销的,不可以免税的,9%的税率。
您好,我公司是一般纳税人,销售鸡蛋是开的免税发票,请问我的进项开过来的也必须是免税的发票吗
老师,请问我们进货开进来的发票【榴莲】是免税的,那我们也能开免税的销项发票出去吗?我们是一般纳税人
老师,我们是一般纳税人,收进来茶树菇是免税的,开出去的发票也是免税的,我在认证发票那里会跳出来这个发票提示我认证,我可以认证吗?税额又是怎么算
老师,我们是一般纳税人,购销中药材的,供应商给我们开了免税的进项发票,我们销项发票怎么开具?
老师我们是商贸公司,进项发票是免税的有机肥,我们销出去,需要开销项票,税率要开几个点的,我们是一般纳税人
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
怎么样算是自销呢?我们就是进货进来后,然后自己销售出去呀
自己种植,然后再销售的。
那就是我们不能开免税销项票对吗?那这个免税的进项我们能用于抵扣吗老师?
哦,对的,是的,对方是自产自销的吗?你确定一下的。
是自产自销,你们就可以按照票面的金额乘以9%。
那就是说如果对方不属于自产自销的话是不是意味着他们也无法开成免税的给我们呢
对方如果是小规模的开免税的有问题啊。
对方是小规模开的免税是不是意味着我们就不能够按票面金额的9%来抵扣了呢
你好,对方如果是小规模,他是买来销售出去的,你就抵扣不了的,如果对方是小规模,他是自产自销的,你就可以抵扣。
老师,对方是进口商,可是他开免税票给我们,那这样我们能抵扣吗?
你好,抵扣不了的,没法抵扣。
那作为进口商他能开给我们免税的?这样合理吗老师
好对方是不是小规模,只要是小规模的可以。