你好,这个不存在损益科目,不需要结转

老师,如果因为调整跨年分录做了分录借:利润分配-未分配利润 贷:应付工资-应付职工薪酬 那期末需要怎么结转吗
老师你好,有一笔 1、借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬 到月末需要结转吗?
老师:你好!请问由于工程未结款,已支付的劳务费没有归集成本,导致资产负债表上应付职工薪酬为负数,可以用借:利润分配——未分配利润 贷:应付职工薪酬 来平账吗?
老师:请问工程未结款,已支付的劳务费没有归集成本,导致资产负债表上应付职工薪酬为负数,可以用借:利润分配——未分配利润 贷:应付职工薪酬 来平账吗?
老师你好!本月对2023年工资多计提金额1000元,离职补偿1000元进行调整。具体分录 借:应付职工薪酬—工资1000、借:应会职工薪酬—离职补偿—1000元,贷:利润分配—未分未配利润2000元。资产负债表里面未分配利润的期末余额有识别到,但是怎么利润表里面的利润总额没有调整这笔2000元金额呢?这是什么情况呢?老师
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
做了这笔分录,资产负债表没有体现利润分配未分配利润这个数出来,为什么呢?
就是体现在资产负债表的未分配利润里边哈
请您帮我看看我哪里做错了
资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B利润表的净利润%2B/-调整的利润分配
好的,调整的书就是我做的补提企业所得税是吧
嗯嗯,就是那样子处理的
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。