嗯嗯,可以的,没问题的
老师我一月份把发工资分录,借方应付职工薪酬记成借管理费用了,五月份发现了,就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录,由于管理费用减少了,导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额,需要怎样调整一下呢
老师,我新入职,以前的会计做的账里面,去年少计提应付职工薪酬借方52万,导致借方余额52万,我借未分配利润,贷应付职工薪酬,但是资产负债表不平啊,请问是什么原因呢?
老师:你好!请问付出去的劳务费没有归集到成本,会导致资产负债表上应付职工薪酬为负数吗?
老师:你好!请问由于工程未结款,已支付的劳务费没有归集成本,导致去年四季度的资产负债表上应付职工薪酬为负数,请问现在要做汇算清缴怎么处理这个问题呢?可以不管它,直接到2023年再结转成本吗?这样会不会有被税务稽查的风险呢?
老师:你好!请问由于工程未结款,已支付的劳务费没有归集成本,导致资产负债表上应付职工薪酬为负数,可以用借:利润分配——未分配利润 贷:应付职工薪酬 来平账吗?
一般纳税人法人和财务负责人可以是同一人吗?
老师,我想请问一下,自产自销的农产品是免税的,那公司注销时这部分的库存商品怎么处理呢?
老师,我们还没有加入工会,1季度的税局系统申报工会经费,二季度的时候也没有工会经费,现在3季度系统有要申报工会经费,这个工会经费必须需要按规定申报不?可以0申报不交费不?
老师好,印花税申报中,应随凭证数量指的是什么呢?谢谢
老师,收到原材料,发票未开回,按送货单入账,收到发票在红冲原来的入账,重新按发票入账,老师没收到发票成本核算的时候,是不是要把进行税计算出来在进行成本核算
老师,就是我用公户给员工发工资,这样合理吧。其中一个老板说,我这样操作错了,应该是现金发工资或股东垫付发工资。
老师您好! 自然人电子税务局扣缴端报的个税。为什么报送完后查不到记录呢?
我们公司大部分员工都是与劳务派遣公司签订合同,我们把工资一次性打给劳务派遣公司,他们自己发放给员工,员工的个税也是他们自己申报。这笔工资的钱我们公司要做成工资薪金还是劳务费?
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
请懂孝彬老师回答———还是有点不明白,还是拿那个100万的回款来说吧,比如我司开了60万的材料给挂靠方,余下的40万是机械和劳务票,但是这些票都在我司这里啊,您说不用开给,挂靠方了,那挂靠方那里只有60万的材料款,他能打100万给我吗,那被挂靠方不是只有100-60万的成本吗。这一点不明白?———请懂孝彬老师回答
分录摘要怎么写呢?
就行计提劳务人员的工资