你好; 这个是记入主营业务成本去

各位老师救救孩子吧,我公司之前开展了一个研发的项目,然后从另外一个公司请了技术服务咨询,对方说开票开研发和技术服务费,款项我支付给了对方,未收票,是计入借预付账款还是应付账款,贷银行存款,收到票后怎么做分录,是借研发费用-费用化支出,贷:应付或预付?还是直接结转成本
老师,您好,公司现在有一项法律咨询服务业务,根据这个业务招了加盟商,收取了加盟费或代理费,然后我们给他们提供技术服务,就是把我们业务如何做复制性的教给对方,这种情况我们收入的费用应该按照加盟费开票还是按照技术服务开票呀
老师,您好。我们公司是一家安全技术咨询公司,用对公转给其他公司咨询评估费了,对方也开了一张发票,请问,我可以借记主营业务成本么?还是借入管理费用去呢?
老师,晚上好,我想问一下,上个月暂估成本75万,我这个月收到成本发票9万多?但是是我公司给另一个公司付了9万多的咨询费,咨询服务费是我公司的主营业务收入,我给对方公司付了9万多的咨询费费用,收到了对方公司给我公司开的发票,请问,这笔钱我能不能做上个月暂估成本的回冲,我的会计分录是(1)支付服务费,借方:管理费用咨询费9万,贷方:银行存款:9万,(2步)冲回上月暂估成本借:应付账款暂75万估,贷:主营业务成本75万(3步)借:主营业务成本9万贷应付账款xxx公司9万 麻烦老师帮我看看对不对
请问老师一个问题,我公司为小规模企业,2024年一月份收入85万,二月份我公司支付另一公司咨询费9万多并收到对方公司的发票,咨询服务费是我公司主营业务,我二月份的9万支出费用应该是我公司的成本发票,三月份我公司没有收到成本发票,请问,我公司可以在三月份做暂估成本60万的会计分录吗?感谢老师,做完这笔分录就可以季度报税了,有些不明白
实收资本几年前入了几万走的现金(非对公现金),现在股转要提供凭证,提供收据过去?而且这笔钱没有交实收资本印花,本来也是打算后面这几万重新走对公补足且纳印花,现在建议怎么做。
老师您好,供应商享受2个点的税点优惠,提供1个点的发票,我们可以按3个点去抵扣吗
公司几年没登记税务,这个月想股转,那么就要登记税务对吗?那26年6月前都没做账报税,怎么提交股转3个月的报表呢。
老师 这个社保怎么计提啊 怎么分部门啊
个体户新加设了一个对外供汽车充电的充电桩对外经营,想对外开发票,这个需要税务部门审批什么吗?需要提前做哪些准备?
老师你好,公司支出的管理费用平摊每个项目,是对开工了的项目吗?
请问老师,企业换法定代表人了,银行需要变更信息吗
老师您好,今天可以查成绩了吗?初级的考试,如果可以查,能分享一个链接吗?在手机上可以查询的链接
老师:您好!想请教一下。单位有个员工因为家人患有抑郁症,所以要辞职回家照顾家人,但辞职后又没有收入,希望单位在提交社保减员时把减员理由填写成非本人意愿,他才可以领取失业金。但单位担心员工会后期以“非本人意愿”的理由告单位要赔偿金,这件事情如何处理比较好?
请问老师,出口的电子口岸卡,挂失补办后,里面原来的报关单等信息,还有吗