您好 收到的时候 借:应收票据 贷:应收账款 转让给供应商 借;应付账款 贷:应收票据

我司收到客户一张3个月银承汇票,,然后背书给供应商,收到和转让分录怎么写,二个分录附件用什么
收到客户的电子银行承兑汇票背书给供应商怎么做分录
老师,第一是,应收客户分录,第二是收到客户承兑汇票,第三是又把此收到承兑汇票背书转让给贴现公司了,,这3笔各分录是什么?详细点!
收到客户银行承兑汇票,转让给供应商,这是什么分录? 之后这笔后续还有分录?
我收到客户付的一张电子承兑汇票,然后马上就背书转让给我的供应商,这个分录怎么做
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师转让给供应商后要不要做分录?这张票据到期了这边还要处理嘛?
转让后就不需要处理了 跟自己单位无关了
如果自己是出票人,给供应商,到期了要支付了?这个分录该怎么做?
借:应付账款 贷:应付票据 借:应付票据 贷:银行存款
银行开出来的承兑该怎么做分录呢?
开出来付给供应商的时候就是第一笔分录啊
借应收票据 贷应付票据 借应付账款 贷应收票据
老师别人是这样做分录的,银行开出的承兑汇票
请问这里的应收票据是什么意思? 收到客户的承兑才是应收票据
向银行开具的银行承兑汇票,他们是怎么做分录的
开具的时候不写分录 等给供应商的时候才需要写分录
借:应付账款 贷:应付票据 借:应付票据 贷:银行存款 那就是您的分录啦好了?
是的 第一笔是开出后给供应商 第二笔是到期付款