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用友u8怎么进行成本管理系统结账

2023-07-12 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 12:27

你好; 比如说  首先看你使用了几个模组,如使用了总帐模组的话,先要给总帐模组取消结账,再给存货核算模组取消结账。  月末,采购管理和销售管理分别结账后,进库存管理审核、结账,再进存货核算记账行和月末处理后,就完成成本结转了

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快账用户5728 追问 2023-07-12 12:54

老师,出现这种情况就是结账顺序出问题了是吗

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齐红老师 解答 2023-07-12 12:55

你好; 你是什么  提示的;  你截图没有看到的  

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快账用户5728 追问 2023-07-12 12:58

老师,系统提示是这样的

老师,系统提示是这样的
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齐红老师 解答 2023-07-12 13:01

对的; 你这个  成本没有结账哦; 你顺序不对   

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快账用户5728 追问 2023-07-12 14:02

老师,怎么各个模块反结帐呀

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齐红老师 解答 2023-07-12 14:05

你好;  你反结账去处理;然后去按成本结转后; 在去    月末结账的  

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快账用户5728 追问 2023-07-12 14:08

存货应该怎么反结帐呀

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齐红老师 解答 2023-07-12 14:14

比如1.登录用友软件,进入“财务管理-存货核算-单据处理-反结账”模块;  2.在反结账页面中,填写相应信息,包括会计期间、反结账方式、结账日期等;  3.点击“检查”按钮,检查反结账是否符合要求;  4.点击“反结账”按钮,进行反结账操作;  5.反结账完成后,可查看反结账单据,核对信息是否正确;  6.最后点击“完成”按钮,完成反结账操作。  

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快账用户5728 追问 2023-07-12 14:16

还是没有看到

还是没有看到
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齐红老师 解答 2023-07-12 14:20

如果没有看到; 最好是 问下你软件售后 ;    正常存货 模块里面可以操作的  

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