对的,是的,是这么做的

老师,我5月份的时候暂估了一笔商品,因为二级明细不是很清楚,所以就给它归集到大类哪里 借:库存商品—商品 贷:应付账款—暂估 结账成本的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品 6月份是购进库存商品—五金配件,需要把5月份的暂估那笔和结账成本那笔红冲掉,做一笔正确的?
单位加工成库存商品库存商品是不是一定要在销售之前入库?我们单位实际情况商品一生产出来就送到客户那了,产品保质只有四个小时,真实情况是没有库存,那我做账的的时候还要不要转库存商品,开具发票时再结转库存商品,这个情况违不违背税法?明明被客户拿走了还做库存商品在账上
老师好,上月公司产品发票没到,我做的库存商品-暂估,月末结转出库,库存商品-暂估余额为0。这个月按发票实际数量做入库并冲销原暂估凭证(和暂估数一样)。期末发现库存商品-a商品有借方余额,库存商品-暂估有借方负数余额,这种情况对吗?如何把库存商品-暂估余额数调整为0,库存商品-a商品的余额为实际库存数?
老师您好!我4月份暂估的商品当月卖出去了 ,5月开的票我冲了暂估,然后在按发票做账,怎么库存数量还在?是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗?我做的 借:库存商品-973.44 贷:应付账款—应付暂估款-973.44 然后做了一笔 借:库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷:银行存款1100
老师,请问我5月份按对方出货明细做了库存商品,6月收到实际普票的库存商品,是不是要先红冲5月做的库存商数据,再做一笔实际开票的库存商品?小规模纳税人
年底12月份的工资和年终奖计提了,正常1月中旬发放,法人和股东的可以先按12月底发放抵扣借款吗,会不会太随意
我一证一码,提交确认没反应,为什么
固定资产科目有二级科目吗?比如买了办公家具入了固定资产,又买了电脑也入固定资产,不用分类吗
老师!你好!我们公司是一家有限责任公司,三个股东,股东王占股份45%,股东李占30%,股东张占25%,对内实际投资900万元,现股东王要退出35%的股份,支付股东王401万元,另外一个新股东加入要持股10%,这个要怎么计算各股东投资款和持股比例
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗? 甲会计多次申请,把这10家公司网银复核交给他人,这感觉每天有很多时间做账了?
现在的会计工作好找不?环境听说很不好
老师好,请问砂石委托给对方代加工,对方要向我方开具什么发票
挂车的板交车船税有减免优惠政策不
发放工资时的凭证附件需要工资表及付款申请审批单吗,还是只附银行回单即可
请问一下我公司是外贸公司,采购一款商品A,是从广州,惠州,温州采购的,我的售价都是一样的,报关出口是在一行提现,但是我的境内货源地只能填一个(报关说的),那么我该怎么填?
不用另外做税金咯
小规模的抵扣不了,不用做税金。
好的,谢谢老师!祝您工作愉快!
不用客气,工作愉快,非常感谢。