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小规模纳税人开具1%的发票,怎么增值税报表上显示是3%呢

2023-07-12 12:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 12:46

你好,你需要交税吗?不交税的话可以忽略。

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快账用户6432 追问 2023-07-12 12:47

不交税。但是我账上做的是1%的税,那不是和增值税报表上税额不符了吗?

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齐红老师 解答 2023-07-12 12:47

你好,对的,是的,可以忽略的。

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快账用户6432 追问 2023-07-12 12:59

那其中的2%是不是要填在减免税明细表中呢?

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齐红老师 解答 2023-07-12 13:00

需要不用的不需要交税,不用填写减免。

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齐红老师 解答 2023-07-12 13:00

不需要不用的不需要交税,不用填写减免。

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快账用户6432 追问 2023-07-12 13:07

我发现,我们的几个单位需要交税的2%减免税那里是自动填写的么

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快账用户6432 追问 2023-07-12 13:08

还有老师我问下,小规模多少销售额需要交税呢?

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齐红老师 解答 2023-07-12 13:10

需要交税的填写减免的2%,不需要交税的不用 季度30万普通发票可以免增值税。

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你好,你需要交税吗?不交税的话可以忽略。
2023-07-12
您好,按照含税销售额除以1.01再乘以1%算税,优惠的2%填到减免税。
2022-01-15
你好; 你去看看这个发票上传没有; 你发票状态是什么   
2022-10-10
不用管他的,都按不含税销售额填在第3行就是了
2022-04-13
您好 都在第一栏跟第三栏填写 然后1%专票减免的2%要填减免税明细表跟主表应纳税额减征额栏次
2022-04-03
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