你好,这个如果不清楚用量的话,是不能结转的

想问下。如果我根据甲方的进度单子按比例结转成本,那我是根据进度单子直接按比例把材料进入合同履约成本,并同时进入主营业务成本,还是根据出库单把领用的材料归集到合同履约成本,然后进度单子来了,我根据进度单子从合同履约成本中结转相应比例进主营业务成本,这种情况如果合同履约成本的材料比进度单子应结转的材料多了或少了怎么处理
老师,我想问一下,车间买来原材料制作广告牌,但是因为并没有设仓库,规模也不大,用原材料的时候并不会写领料单什么的,就是没什么材料就买什么材料,用完又买,无法分清哪个项目用了多少,这种情况怎么结转原材料,确认收入后怎么结转成本呢
老师,我们销售材料,用的进销存系统。问一下结转成本的事。正常情况下,我们当月销售,按出库的累计库存就可以结转,但现在涉及有一部分开了票,有一部分还未开票,还有一部分不开票,我这个怎么结转呢?~~我是想按开发票对应的来结转成本,但太多了,也剔不出来,假如我按出库一起结转,会不会有啥问题
我们的主营业务成本结转通常是按照什么依据来结转?无法分清材料用料的情况下
你好老师,我们是建筑业。材料不入库和领用,来了材料做账是这样:借工程施工-材料费,贷应付/银行。月底结转也没有附明细,结转的时候就是根据本月利润率去结转的,借主营业务成本-材料,贷工程施工-材料费。这样可以吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
正常是怎么结转的
正常就是用了多少结转多少
哎,这个我也知道呀
如果不知道用量的话,可以就是大概估计一个数结转