之前提前做了发放工资的分录吗?实际发放是在4月份,你可以冲减后重新做账务处理
老师你好,我麻烦问一个问题,就是我们每个月在计提工资的时候我们会计做账会紧跟着后面有一笔发放工资,但是我们计提工资计提的是当月的,我们一般发放不是在下个月吗?那这种情况下还要在后面附一张发放工资的吗?还是他发放工资发放的是上个月的,但是我见很多就是他们做账的时候都是计提工资,后面紧跟着发放工资,而计提工资和发放工资的钱是一样的。那他既然已经做了,本月计提,本月发放,但实际他一般很多公司都是下个月才开始发放。
老师你好,我有一个问题想咨询下,我给我公司另外一家养老院做账,计提2月工资,当时也做了发放2月工资,凭证也都装订了,结果到4月份我才发现才发放2月工资。之前做了发放工资那笔在4月份能不能冲减,在重新做一笔呢
老师好,2月份计提工资64825元,发放64825元。 到4月份因为某些原因需要把2月份计提工资发放工资都冲销掉。重新做。4月份重新掉之后入账金额是64271元,发放也是64271元。然后 4月份计提工资是68581元,但是结转损益的时候应付职工薪酬显示68027元。少了553元,这个553元是更正2月份的差额。关键是我都全额重新了,为什么还会有553元的差额,是不是账做错了
老师 我有一个问题 做内账 我2022年3月接手的,接手的时候也公司不是新的,之前就一直在运营。但没做账会计,我去才开始启动财务软件,当时3月份发工资发的是2月份的工资,我直接在3月份计提2月工资,然后又发放。又在4月份计提的3月工资在4月发放3月工资。一直持续到现在,这样子的话每年的利润表是不是错误的,比如2024年1月份的工资,计提发放的都是去年12月份的 这样会有什么影响吗?每个月的支出都是找老板签支票取现报销的。
银行承兑汇票每月支付保证金填仓,票己寄出对方单位,最后承兑到期完整链条怎么记账。
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
好的,我还没冲减过。财务软件一般是红字冲销吧,不需要做相反的分录。是不是呢
直接点中这张凭证,选择红字冲销,直接就是做了相关的分录了。
明白了,如果是冲一半的金额是不是改下金额就好了。谢谢
如果是冲一半,就是修改一下金额,摘要改一下“部分冲销XX分录”。建议全部冲销后,重新按正确的金额做分录
好的,谢谢老师,重新冲减,重新再做一次了。
冲减的话不需要附原始凭证了吧
更正过来的需要附原始凭证吗
冲减的话,不需要附原始凭证,再更正就可以了
更正需要附原始凭证吧
更正凭证,你有原始资料就是凭证附件,没有,也是可能的
这样子的话,冲销和更正也可以做一张凭证上了
可以在同一张凭证上,也可以在先后顺序的凭证上。如10、11号,10号为冲销凭证,11号为更正凭证
老师 这是我更正后的凭证,这样写可以吗
这样是可以的,直接冲销后,在同一张凭证上更正。很容易看出问题,是多计提了工资费用
好的,谢谢老师
祝学习进步,工作顺利