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1.甲公司增值税核算采用一般计税方法,2019、2020年发生如下业务:(1)3月10日,购入一项专利权,增值税专用发票上注明的价款为380000元,增值税22800元,此外还发生过户等相关费用2500元,以上款项已经全部支付。经测算,该专利权使用年限为5年,残值为0,使用年限平均法进行摊销。该专利权适用的增值税税率为6%。(2)9月3日将该专利权对外出租,每月收取租金15000元,租期为半年。(3)2020年9月6日,甲公司将专利权对外转让,转让价格为328000元,增值税为19680元,以上款项收到并存入银行。要求:(1)做出甲公司购入专利权的账务处理;(2)做出2019年3月甲公司按月摊销专利权的账务处理:(3)做出2019年9月3日,甲公司收取租金以及对专利权摊销的账务处理;(4)做出2020年9月6日,甲公司转让专利权的账务处理。
1.甲公司增值税核算采用一般计税方法,2019、2020年发生如下业务:(1)3月10日,购入一项专利权,增值税专用发票上注明的价款为380000元,增值税22800元,此外还发生过户等相关费用2500元,以上款项已经全部支付。经测算,该专利权使用年限为5年,残值为0,使用年限平均法进行摊销。该专利权适用的增值税税率为6%。(2)9月3日将该专利权对外出租,每月收取租金15000元,租期为半年。(3)2020年9月6日,甲公司将专利权对外转让,转让价格为328000元,增值税为19680元,以上款项收到并存入银行。要求:(1)做出甲公司购入专利权的账务处理;(2)做出2019年3月甲公司按月摊销专利权的账务处理:(3)做出2019年9月3日,甲公司收取租金以及对专利权摊销的账务处理;(4)做出2020年9月6日,甲公司转让专利权的账务处理。
甲公司系增值税一般纳税人,2019、2020年发生如下业务:(1)3月10日,购入一项专利权,增值税专用发票上注明的价款为380000元,增值税22800元,此外还发生过户等相关费用2500元,以上款项已经全部支付。经测算,该专利权使用年限为5年,残值为0,使用年限平均法进行摊销。该专利权适用的增值税税率为6%。(2)9月3日将该专利权对外出租,每月收取租金15000元,租期为半年。(3)2020年9月6日,甲公司将专利权对外转让,转让价格为328000元,增值税为19680元,以上款项收到并存入银行。要求:(1)做出甲公司购入专利权的账务处理;(2)做出2019年3月甲公司按月摊销专利权的账务处理:(3)做出2019年9月3日,甲公司收取租金以及对专利权摊销的账务处理;(4)做出2020年9月6日,甲公司转让专利权的账务处理。
甲公司增值税核算采用一般计税方法,2019、2020年发生如下业务: (1)3月10日,购入一项专利权,增值税专用发票上注明的价款为380 000元,增值税22 800元,此外还发生过户等相关费用2 500元,以上款项已经全部支付。经测算,该专利权使用年限为5年,残值为0,使用年限平均法进行摊销。该专利权适用的增值税税率为6%。 (2)9月3日将该专利权对外出租,每月收取租金15 000元,租期为半年。 (3)2020年9月6日,甲公司将专利权对外转让,转让价格为328 000元,增值税为19 680元,以上款项收到并存入银行。 要求: (1)做出甲公司购入专利权的账务处理; (2)做出2019年3月甲公司按月摊销专利权的账务处理: (3)做出2019年9月3日,甲公司收取租金以及对专利权摊销的账务处理; (4)做出2020年9月6日,甲公司转让专利权的账务处理。
甲公司增值税核算采用一般计税方法,2019、2020年发生如下业务:(1)3月10日,购入一项专利权,增值税专用发票上注明的价款为380000元,增值税22800元,此外还发生过户等相关费用2500元,以上款项已经全部支付。经测算,该专利权使用年限为5年,残值为0,使用年限平均法进行摊销。该专利权适用的增值税税率为6%。(2)9月3日将该专利权对外出租,每月收取租金15000元,租期为半年。(3)2020年9月6日,甲公司将专利权对外转让,转让价格为328000元,增值税为19680元,以上款项收到并存入银行。要求:(1)做出甲公司购入专利权的账务处理;(2)做出2019年3月甲公司按月摊销专利权的账务处理:(3)做出2019年9月3日,甲公司收取租金以及对专利权摊销的账务处理;(4)做出2020年9月6日,甲公司转让专利权的账务处理。
老师,请问一下个税中的专项附加扣除,老人赡养不是扣3000吗?怎么在填报的时候只显示扣1500呢?(朴老师)
公司24年实发工资大于申报工资,现在想去税务窗口做补申报,那补申报的工资账务怎么处理,可以不去不申报吗?
咨询一下 出口退税备案还没做 第一单是8月初的 两个月了
这里的金额是1-9月份的累计金额,还是第3季度的7-9月份累计金额??
老师,旅游行业,小规模差额征税,季度开票金额25万,季度取得成本128481,本期扣除成本没有超过30万,本期扣除成本还需要填写吗?金额填多少
老师好,麻烦问下中秋给员工发的过节费怎么入账呢,直接转账的,需要申报个税嘛
老师小规模纳税人的政策是按百分之三计算税额,然后再减按百分之一计算吗
老师。我们装修宿舍,花了20万已经开票我也做账到长期待摊费用了。但是后面装修的人说钱付了1.2万,属于他们自己忘记加了,后面又开了1.2万发票过来9月也已经支付了。这个1.2万我怎么做账??单独做长期待摊费用吗?还是直接做管理费用算了?
销售给个人的商品需要缴纳印花税吗?
公司承担的社保和公积金要在应付职工薪酬过度一下吗?