退款的话是原分录负数红冲 借其他货币资金55 贷主营业务收入负数 贷销项负数

老师,小规模企业退货分录哪种是正确的?第一种 借 主营业务收入 32.01 贷 其他货币资金-支付宝 32.33 应交税费-应交增值税 -0.32 第二种 贷 其他货币资金-支付宝 32.33 贷 应交税费-应交增值税 -0.32 贷 主营业务收入 -32.01
你好,老师,本月我公司红冲一笔营业收入,之前做的分录是: 1、销售业务收入 借:应收账款-XX贸易公司 184031.13 贷:主营业务收入 162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额21171.72 2、本月红冲 我做分录:红冲销售收入 借: 应收账款- XX贸易公司 -184031.13 贷:主营业务收入 -162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额-21171.72 3、本月重新开具发票 借:应收账款- XX贸易公司 148007.13 贷:主营业务收入 130979.76 应交税费-应产增值税-销项税额 17027.37 现在我生产报表之后,资产总额不平,相差的金额就销项税额的金额4144.35
您好,请问老师一个问题,电商公司天猫店已确认收入的订单,发生退货退款。要怎么做账。 我做的分录为: 确认收入的分录为借:预付账款 贷:主营业务收入,应交增值税进项税额 收款分录为:借其他货币资金,贷:预付账款。 退款 借预付账款100 贷其他货币资金100 财务软件上: 贷 主营业务收入-90 贷 销项税额-10 贷 预付账款100 这样可以吗
老师,我们公司是小规模纳税人,开票金额是10000元,税额是0,合计金额是10000,那这张发票我怎么做分录,借:应收帐款10000元,贷:主营业务收入10000元 应交税费-应交增值税0元吗?这样做,凭证保存不了
老师,我们是一家小规模公司,公司收入的分录是这样做的: 借:其他货币资金-在途资金 1500 贷:主营业务收入 1485.15 应交税费-应交增值税(销项税额)14.85 那如果发生退款,金额是55元,退款的分录应该怎么做呢?
线路板制造行业关于销售成本,核算的,有没有电子表格可以发我一下
老师,记账凭证的日期,实操课老师讲的是:填写原始单据上最晚的日期,但我又百度了一下,有的说记账凭证日期填写凭证的填制日期,请问: 1. 记账凭证日期应该填写什么时间的日期 2. 如果记账凭证日期填写的是编制凭证的日期,那么在月底财务还没有结账前,次月继续编制记账凭证,那么次月初编制的记账凭证日期,可不可以填制次月的月份,比如1月份的凭证,填写2月3日 3. 编号在前的凭证,记账凭证上的日期能不能晚于记账凭证编号在后凭证上的日期,比如1月份的3号凭证日期是1月8号,1月份10号凭证的日期是1月5日,就是说凭证号在后的记账凭证上的日期 早于 记账凭证号在前凭证上的日期,允许吗 谢谢
进公司电子税务局能查发票真伪吗
老师,刚接手一家公司,他家账面上待抵扣进项税额为0,但是电子税务局上未勾选里还有29万多,是没有入账的原因吗?这样正常吗?我应该怎么处理?
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
我想接触自然人与企业之间的关系,但是在电子税务局上解除关系的地方出现这个对话框是什么意思呢?
支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
嗯嗯,发生退款的时候是这样做,那实际退款给客人呢?应该怎么做呢?我就知道贷方肯定是银行存款没错了,因为是通过公司的账户转出去的,那借方用什么科目呢?
直接原分录负数红冲 就是上面的分录
我知道红冲把收入减出来呀,那银行退款给客户呢?
同学你好 钱直接退给客户就可以了
那我银行存款有减少呀,我得做账吧?
同学你好 是的 这个要做账的
对啊,老师你也说要做账,那我现在就是不懂借方放什么科目啊,贷方是银行存款啊
原分录负数红冲呀 贷主营业务收入负数 贷销项负数 贷银行存款