退款的话是原分录负数红冲 借其他货币资金55 贷主营业务收入负数 贷销项负数

老师,您好,和您咨询一个问题,一般纳税人收到跨月红字发票,已勾选抵扣,可以这样账务处理吗? 借:原材料/库存商品/管理费用等 (红字,冲原成本/费用) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) (红字,冲原进项) 贷:应付账款—XX供应商 (红字,冲原应付款)
珠宝类目的专票,可以做客户招待费或者业务执行里面吗
请问一下老师,固定资产2017年提折旧是11个月还是12月啊?
老师新年好 我做的是内账 去年有一笔收入忘记记账了 我应该怎么操作做分录 把这笔收入加进去 系统的账与实际的数据不一致怎么处理
研发费用什么时候可以资本化
老师,客运服务费的普票也能抵扣吗?有什么条件?申报时怎么填?
2025 年12月新开的个体工商户,现在要开发票!在系统里面操作流程是什么,麻烦老师指导一下
老师好,请问收入-成本费用,利润为零时的盈亏平衡点怎么计算呢!收入954504.69,成本659645.76,利润29485893,固定费用101505,变动费用22970,总费用124475,
公司目前无业务,只有法人一个人,可以不交社医保吗
老师,我上个月开了普票一个点苗木30万,已经交了增值税,这个月要冲红,重新开专票,那要重新交增值税吗?
嗯嗯,发生退款的时候是这样做,那实际退款给客人呢?应该怎么做呢?我就知道贷方肯定是银行存款没错了,因为是通过公司的账户转出去的,那借方用什么科目呢?
直接原分录负数红冲 就是上面的分录
我知道红冲把收入减出来呀,那银行退款给客户呢?
同学你好 钱直接退给客户就可以了
那我银行存款有减少呀,我得做账吧?
同学你好 是的 这个要做账的
对啊,老师你也说要做账,那我现在就是不懂借方放什么科目啊,贷方是银行存款啊
原分录负数红冲呀 贷主营业务收入负数 贷销项负数 贷银行存款