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老师,你好,想咨询下,我们的公司把学生学费交学校(公司公户转学校),学校开票给我们公司,我们收到票后,这个票如何做分录,不入成本。谢谢老师!

2023-07-12 18:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 18:18

您好,这是公司员工的福利吗,是员工子女的学费么,还没明白是什么性质

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快账用户1342 追问 2023-07-12 18:19

老师,你好,我们是为学校招生的 属于中间公司

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齐红老师 解答 2023-07-12 18:24

您好,明白,收到钱时 ,借:银行  贷:其他应付款   付给学校时,  借:其他应付款    贷:银行 这中间有差额是我们的收入   借:其他应付款  贷:主营业务收入  销项税

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快账用户1342 追问 2023-07-12 18:36

老师,你好,我们没有开票,是学校给我们开票,

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快账用户1342 追问 2023-07-12 18:38

我们给学生不开票,只是相当于学生把交给我们,我们再交给学校,学校给我们开票,没有中间差,只是在学生毕业时,学校才会给我们返利

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齐红老师 解答 2023-07-12 18:42

您好,明白了,我以为学生给我们100,我们只付学校80,差的20是我们的收入 收到钱时 ,借:银行  贷:其他应付款   付给学校时,  借:其他应付款    贷:银行 那分录就是这样,学校给我们的发票附在第2个凭证后面就可以,学生也不用我们开票的,这个发票就放着好了

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快账用户1342 追问 2023-07-12 19:20

老师,第一个其他应付款是学生?第二个是学校?那怎么平呢!

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齐红老师 解答 2023-07-12 19:21

您好,2个  其他应付款 都是学校哦,学生付给我们就结束了,不用挂往来啊

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快账用户1342 追问 2023-07-12 19:23

那老师我再问,就是我们每年还要给学校交管理费,那个学校开给我们的票是不是可以做成本

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齐红老师 解答 2023-07-12 19:28

您好,那是,收到发票,给学校钱就是我们的成本

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