你好发票是看你什么时候收到就什么时候做。
你好,老师,请问一下,费用报销审批单是跟发票附在一起,还是跟银行回单附在一起。发票比如是7月份收到,然后8月份才付款。
采购货物,入库时间和付款时间不在同一个月份,发票应该和入库单放到一起,还是和付款银行回单放在一起?
老师,我4月份5月和个人(自然人)采购货物,那6月份合计一起付款,6月收到一张发票,我4月份5月份以什么作为原始凭证,因为发票是6月才收到
采购货款收到的发票是和付款银行回单放一起还是和对账单放一起,5月份的采购单对账做计提,7月份才付款。发票是放5月份还是7月份?
老师,6月份采购的中草药,款已经支付,给的是随货同行单。发票7月份才到,我得怎么入账?
某企业2020年12月31日购入一台设备,入账价值为200万元,预计使用寿命为10年,预计净残值为20万元,采用年限平均法计提折旧。2021年12月31日该设备存在减值迹象,经测试预计可收回金额为120万元。2021年12月31日该设备的账面价值应为()万元
老师那出纳支付各费用,是不是做管理费用,贷其他应收款出纳
您好老师,请问我当月开具的电子红字发票当月还没入账,红字发票开具多半是账户或金额有问题,我做账的时候能不能按正确蓝字发票做账把打印的红字发票附后面不做账务处理可以吗
已抵扣的进项税转出,分录怎么做?税务系统怎么操作?
老师,我报2023年企业所得税汇算清缴时,工资薪金支出我纳税调增了86400,那我现在报2024年的,是不是要调减86400呢?
老师,不征税收入在填汇算清缴的表时,填列在那里?不填,会增加利润,上企业所得税
老师你好,我新入职一家家电公司,因没人交接我需要去淘宝后台申请发票,导致税务会计报上月税款,因没有进项导致需要缴纳3万的税,老板骂我一顿,现在有没有办法少缴纳税款
老师,到底工资和社保,个税计提发放怎么做呀
老师给出纳转备用金,怎么做分录,做其他应收款出纳名字,还是其他应收款备用金
上个月开的票,这个月客户想叫把重量改一下,重新开,但是我们已经报税了,怎么办?
我5月做了计提 6月收到发票 7月银行转款,那我6月再做计提?
你如果6月收到发票,你应该红字冲减5月的,然后按照发票重新做一次。
那不能7月再做账么?
你好,七月做账是做转账的这笔业务。