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老师,我4月份5月和个人(自然人)采购货物,那6月份合计一起付款,6月收到一张发票,我4月份5月份以什么作为原始凭证,因为发票是6月才收到

2022-07-05 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-05 16:47

你好,对方的发货单,你单位的入库单。

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快账用户3869 追问 2022-07-05 16:55

6月收到发票,是附在4月的进货凭证?

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齐红老师 解答 2022-07-05 16:58

你好不可以的红冲之前的,然后再做发票的。

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快账用户3869 追问 2022-07-05 17:00

不明白,实际发生是4月。6月份付款才收到发票,4月已经入库已经结转成本了,发票是6月开6月收到,我放到入库的凭证里,这样做对吗?

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齐红老师 解答 2022-07-05 17:01

因为发票不允许提前做,四月份,五月份暂估,六月份收到了发票红冲暂估,然后再做发票的。

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快账用户3869 追问 2022-07-05 17:05

哦,,那么结转的成本咋说?

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快账用户3869 追问 2022-07-05 17:06

意思就是以发票的时间为准入账,对吧,前面的只是暂估

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齐红老师 解答 2022-07-05 17:08

你什么时间销售出去的?

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快账用户3869 追问 2022-07-05 17:09

4月销售5月也销售

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齐红老师 解答 2022-07-05 17:11

那发票到了之后,你红冲暂估入库的,然后红冲结转的成本在做发票的,在结转成本。

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快账用户3869 追问 2022-07-05 17:15

暂估入库需要什么单据入账吗?、

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齐红老师 解答 2022-07-05 17:17

对方的发货单,你单位的入库单。

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你好,对方的发货单,你单位的入库单。
2022-07-05
同学您好,您好入4月份的话,那需要更正以前的申报标,建议您还是现在入账,就按6月份开出发票入账
2021-06-30
你好这个做借原材料 贷应付账款暂估款,付款做借应付账款,供应商 贷银行,次月收到专票,借原材料 进项税额,贷应付账款供应商  冲暂估,借原材料 负数,贷应付账款暂估款 负数
2021-07-13
你好,五月份借应付账款贷银行存款,借应付账款贷制造费用,借制造费用贷应付账款。
2021-06-10
冲销原分录,再做一笔分录即可,同时附上发票
2021-06-05
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