你好,完工比例可以准确计算吗?

老师,你好。我遇到一个问题,希望老师能用你的专业帮我解惑。就是我们四个人一起出钱成立一个公司,四个人都一起上班。ab负责电话销售,cd负责运营和完成订单。如果ab没有专业知识,如果电话客户,遇到问题,也是要cd解答。等ab接单了,去客户那里交接资料回来,就交给cd做,接下来工作全部都是cd负责。大家的底薪是一样的。现在就是其中bd合伙人认为大家都是老板,工资一样,按上班小时计算工资,但是ac觉得应该底薪加提成。因为ac距离公司很远,本身成立的时候就说好她们上班时间短些,和周末不上班。但是bd家离公司很近,他们都会来公司上班,如果按照上班时间来计算,a觉得不合理,因为公司的订单几乎都是她接回来,但是她上班时间比较短,按照大家一样底薪给,那么她小时数就少了,拿到的钱也会少。我也觉得合理。老师,请问这个情况,怎么样分配好呢?
老师,我们是代账公司的,交接过来一家个体户,但是对方公司根本不看客户发票直接做账,所以我这手里堆积了客户从1月到现在的发票,每个季度需要给客户报经营所得个税,那个数自然也不准确了,我想问下这个个体户经营所得个税季报不是预缴吗,这个是不是没有什么影响,等到汇算清缴时候就得严格按照开的发票确认一年的收入跟成本了?是不是这样?那么如果这个个体户都是从批发市场个人进货没有成本票,怎么办
老师,你好,我公司是按销售出库确认收入,但是客户一般都是收到货后1-2个月才让我们给他开票,这样收入就有差异了,请问每月申报的时候按开票收入申报还是按销售收入申报?所得税收入与增值税收入的差异怎么调整
老师!你有时间的时候麻烦帮我看看这个合同,在这个第六条和第九条这里我可以加些什么进去呢
老师你好,我们是装修公司个体,按季度报税,但装修一般都战线比较长,一般得两三个月,客户有时候也不会按约定打款,像这样我们每个月应该怎样确认收入到底是多少呢
你好,我的经营范围应该是啥才能开保险柜发票
我公司与总包公司签订了专业分包合同,然后我们这个项目能收劳务*劳务费的发票吗?
老师,我们公司融资租赁一套设备,款是融资公司直接打到设备公司账户,设备公司还没给我门开发票,但是机器已经给我门了,我现在应该怎么入账,还是等发票来了在入账,因为款没经过我们账户,现在还没入呢
@郭老师@郭老师@郭老师
2018年多计提了企业所得税,现在怎么冲回啊,会计分录怎么做
老师,请问公司开除员工,公司和员工需要签订什么协议吗,赔偿是怎么算的
老板进行股权投资需要的做账附件有哪些?
@郭老师@郭老师@郭老师
你好我有一单,不让退税 只让免税,如果我报增值税报表的时候,这单做进项税额转出,那就得交增值税吗
装订凭证时,上面附的科目余额表!打印的本月数还是一到本月数?比如说是9月份,还是一到9月份的呢?
可以的,合同中有写明完工百分之多少的时候应该付多少款
你好,那当月确认的收入=总的收入*完工比例—之前已经确认的收入金额
不管钱是否收到,都按这样算吗
你好,是的,是这样的
做账的话是不是 每笔都是借:银行存款 贷:应收账款。
你好,收到款项,是这样做分录
那比如这个合同的款项就这样按比例全部付完了付清了呢 ,再怎么做分录
你好,你是需要做收入分录?
当月确认的收入=总的收入*完工比例—之前已经确认的收入金额 当月做账做分录的时候 借:银行存款贷:应收账款 当这个合同履行完毕了,最后一笔分录要怎么写
你好,当这个合同履行完毕了,是需要做收入分录?
那应该做什么分录?怎么做呢老师
你好,如果是做收入分录 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
那这个合同不按实际是否收到钱,履行完毕了,怎么做分录呢
你好,收款 借:银行存款,贷:应收账款 做收入分录 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
收款和做收入分录还不一样吗
你好,是的,是不一样的
那我按哪个做啊
你好 收款的时候,这样做分录 借:银行存款,贷:应收账款 确认收入的时候,这样做分录 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)