你好,完工比例可以准确计算吗?

好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师,你好,我公司是按销售出库确认收入,但是客户一般都是收到货后1-2个月才让我们给他开票,这样收入就有差异了,请问每月申报的时候按开票收入申报还是按销售收入申报?所得税收入与增值税收入的差异怎么调整
老师!你有时间的时候麻烦帮我看看这个合同,在这个第六条和第九条这里我可以加些什么进去呢
老师你好,我们是装修公司个体,按季度报税,但装修一般都战线比较长,一般得两三个月,客户有时候也不会按约定打款,像这样我们每个月应该怎样确认收入到底是多少呢
老师,我们是新媒体公司,有个客户需要我们给他好几个业务,其中有一个做流量投放,我们做不了,就转包给其他供应商,但流量投放具体不知道到底要用好多,所以比如客户先打100w给我们公司,但我们根据实际投放情况,比如第一次给供应商先打10万,第二次根据预估又打10万。这种情况的话,我们收到的100w什么时候确认收入呢?是收到的时候算到计入收入全额报税?还是可以按照实际消耗多少再开多少发票?报税也按消耗来?
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
最餐饮服务的,进项票如何解决?买菜是个人提供的
个体户在国税网上怎么查是否是征收查账
个体查账征收,开票不含税收入33万,需要交多少经营所得个税,假设没成本费用
实收资本/股本,比如注册资本100万,实际收到10万,剩余多久需要补上
一个人名下有2个定额征收的个体户,请问一下需要申报多处经营表吗?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
现在个体户也要建账吗?税务打来电话。但有的个体没有接到电话
老师,请问如果是个体户,几时报工商年报?
可以的,合同中有写明完工百分之多少的时候应该付多少款
你好,那当月确认的收入=总的收入*完工比例—之前已经确认的收入金额
不管钱是否收到,都按这样算吗
你好,是的,是这样的
做账的话是不是 每笔都是借:银行存款 贷:应收账款。
你好,收到款项,是这样做分录
那比如这个合同的款项就这样按比例全部付完了付清了呢 ,再怎么做分录
你好,你是需要做收入分录?
当月确认的收入=总的收入*完工比例—之前已经确认的收入金额 当月做账做分录的时候 借:银行存款贷:应收账款 当这个合同履行完毕了,最后一笔分录要怎么写
你好,当这个合同履行完毕了,是需要做收入分录?
那应该做什么分录?怎么做呢老师
你好,如果是做收入分录 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
那这个合同不按实际是否收到钱,履行完毕了,怎么做分录呢
你好,收款 借:银行存款,贷:应收账款 做收入分录 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
收款和做收入分录还不一样吗
你好,是的,是不一样的
那我按哪个做啊
你好 收款的时候,这样做分录 借:银行存款,贷:应收账款 确认收入的时候,这样做分录 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)