自己用的吗?做固定资产折旧不允许抵扣
请问老师,如果我公司进一个仪器设备,一半货款已经从公户转入对方公户,发票也开一半了。但另一半老板说要从公户转对方私户并不开票,这样操作可以吗?怎么做账?
老师,您好,公司老板拿回来几张手机发票,发票上手机14台,价格3000左右,总计金额是5万多,从对公账户给对方付过去的,实际是别人买的手机不要发票,我拿到发票怎么记账风险小一些?
老师好 请问老板从对公户给别人转账买设备的钱,一万左右,对方公司也不给他开发票,这个要计入什么科目
老师您好,我现在公司老板一年收入一千多万,现在的问题是老板都是私户收款,对公几乎很少开票,很少走对公,发工资也是私户发,我应该怎么给他规划呢? 他说注册一个个体户,然后个体户给公司开票,然后他个人在把私户的钱转到个体户,我感觉这样也不行,开票给公司,应该是公司把钱转个体户才对是吧?
#提问#老师,您好!公司购买的设备大概100万,卖方约定的不给开发票,还要求公司通过对公户支付给他,这个合理吗?对公户支付后挂账问题,会形成什么风险?
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
注册资本原来是400万,然后降资成100万,账面上做了8万多,现在账面上是不是不用管,他又没超100万?
酒店行业,装修费用400万,入什么科目,怎么做分录
老师您好,请问有财务报表模板嘛,有公式的勾稽关系的?
老师6月份会计走的,1.借应付职工薪酬-工资薪金 贷:银行存款 2.计提,借:管理费用-工资薪金 贷:应付职工薪酬-工资。8月份发现把劳务费走了工资里了,这个月又调整,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资。这样对吗
原价出售固定资产,造成收入差异原因怎么说明呢?增值税是开票收入我知道,但是计入所得税的收入是0吗?我差了这笔账没有进营业外收入科目
股权实缴到变更股权比不实缴到位那个有优势
是自己用的,但是这个钱他几个月转几千 几个月转几千 我不知道固定资产的原价
你好,当时你们签订合同了吗?没有合同的话,你问一下你老板现在设备到了没有?
我是给他代账的 好多细节也不清楚 天天给他发消息也很少回
估计是没有合同的
那你就借预付账款,贷银行存款,直到支付完毕。
也有可能是他买的设备上维修的零件
我能不能做到其他业务成本里面去
你好,你有收入吗?你有收入的可以。
而且你得有其他业务收入对应的才行。
那做到主营业务成本呢??他平时也对外开发票的
你有主营业务收入的。
有的老师
那就可以的,可以做的。