借:原材料 贷:应交税费增值税进项税转出
3月收到税局异常增值税抵扣凭证的通知书,让我司三月所属期申报的时候做异常凭证进项税额转出,这异常凭证是去年入账一笔材料发票,请问这应该怎么做分录(3月增值税申报表我已经做了进项税额转)
当月采购A材料取得专用发票注明的税额为70000元。上月进项税额全部抵扣完毕,本月取得的进项税额抵扣凭证均已申报抵扣,则当月该企业销项税额为()元,进项税额为()元,进项税额转出()元,应纳增值税税额为()元。
当月采购A材料取得专用发票注明的税额为70000元。上月进项税额全部抵扣完毕,本月取得的进项税额抵扣凭证均已申报抵扣,则当月该企业进项税额转出()元,应纳增值税税额为()元
老师,你好,上月已申报抵扣的材料发票,本月收到国税通知,此发票取得异常增值税扣税凭证。请问是否要作进项税额转出??如何操作?
老师,你好,我已经申报抵扣发票了,才收到税局通知,要进项税额转出,请问是否在增值税申报表附列资料(二),第23a税额写负数吗?
老师:请问一下季度企业所得税申报表申报时,实际利润总额为正数,可以填写负数,到年度汇算清缴时再正确填写吗?我们公司找的代账公司就是这么做的,平时不管有没有利润,季报中利润总额都填的负数
找郭老师,老师我客户没注册公司时,投入了一个录音棚,后开始注册公司,租房子装修等,也没开发票,接手时,接大约数已经进帐20多万,这些费用怎么能进来,评估好使不,这账该怎么处理?
银银行厕所账户我们收到0.01这怎么做账
老师,公司的税筹和预算怎么做?
老师,我们是同个海南省的企业,总包企业劳务分包给我们,金额超过500万,我们是需要先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧? 另外,那我们做跨区域涉税事项,需要跟总包沟通或者报备吗?或者跟总包一致?
老师不管是劳务还是商贸,小规模公司都用小企业会计准则备案就可以是吗
软件服务费和技术服务费归集到研发费用里面的其他费用还是直接费用
你好老师,汇算清缴企业所得税退回,这个怎么做分录啊
老师,法人打款到公户如何备注比较好呢?不想做投资款
张三个人名下资产合并到张三一人独资有限公司。所有税费规避,以及法条依据。
老师,我申报增值税申报表时,需要转出吗?怎样操作?
在附表2填报进项税转出对应的项目