借:银行存款 贷:应交税费个人所得税

老师请问因为申报更正退回的所得税怎样做分录
老师,请问更正了个税申报,然后产生多交税费1000多,应交税费-个人所得税为借方。现在已经申请了退税,然后钱到账后退给员工怎么做分录呢?
工资更正 退回多交的个税,请问怎么做分录
老师,更正了增值税报表以后,需要退回多交增值税,退回的分录怎么做呢
老师好,请问给员工多发了工资,员工退回来,个税能不更正申报,员工退回的工资直接做营业外收入吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
这样就可以了?这样一直挂着应交税费个人所得税
下个月少扣这个人的个税,或者退给他
请问看起,下个月少扣这个人的个税,怎么做分录
就是 借:应付工资 贷:应交税费-个税 少扣
退回是贷应交税费个税,。下个月还是贷应交税费个税吗,。是不是返了呀
你下个月少扣个税,意思是变相发工资给个人了?
我是这么理解的,这样能把一借一贷把应交税费,个税,冲减掉
如果我理解的不对,请老师给我讲一下逻辑,谢谢
比方说,退税100 借:银行存款100 贷:应交税费-个人所得税100 本来这个要退给个人100的 下个月本该扣2000,现在扣除1900,100就以工资的形式发给他了 借:应付工资 2000 贷:应交税费-个税 1900 银行存款100
好的,老师,如果我马上退给他,是怎么做分录
借:应交税费-个人所得税100 贷:银行存款100 支付给个人 就把这个100处理了
好的,老师明白了,感谢感谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
老师,银行实际扣个税时,怎么做分录,您举的那个例子,银行实际扣了2000,应交税费,个税,计提的是1900
冲的是计提的工资2000