你好,成本不需要红冲的成本正常做呀。

老师你好,客户退了20件货,这个月确认收入了,但还没结转成本,补发了12件,我问经理,经理说那8件还没确定补不补发,说的直接扣货款,这个怎么做分录
老师好, 1.请问会计做账的话怎么确认收入?是根据所开的发票确认收入吗? 2.为什么会有无票收入,遇到无票收入怎么做账?开的收据算是无票收入吗? 3.比如20年6月开出的发票也发货了600件产品,21年6月部分退回,退回了11件产品,那我们会计是不是要给对方开100件产品的部分退货的红字发票?另外此时应该怎么做部分退货的会计分录呢?
老师好,(请徐阿富老师回答,谢谢) 1.请问会计做账的话怎么确认收入?是根据所开的发票确认收入吗? 2.为什么会有无票收入,遇到无票收入怎么做账?开的收据算是无票收入吗? 3.比如20年6月开出的发票也发货了600件产品,21年6月部分退回,退回了11件产品,那我们会计是不是要给对方开100件产品的部分退货的红字发票?另外此时应该怎么做部分退货的会计分录呢?
老师好, 1.请问会计做账的话怎么确认收入?是根据所开的发票确认收入吗? 2.为什么会有无票收入,遇到无票收入怎么做账?开的收据算是无票收入吗? 3.比如20年6月开出的发票也发货了600件产品,21年6月部分退回,退回了11件产品,那我们会计是不是要给对方开100件产品的部分退货的红字发票?另外此时应该怎么做部分退货的会计分录呢?
老师,我们是做电商的,拼多多平台,以发货确认收入,发货后退货就冲减收入,都在拼多多资金账户结算,相当于其它货币资金,但是有些下了单没发货客户就取消订单了,这笔退款也会在资金账户体现,这种退款我不能冲减收入,请问怎么做账?
老师,供应商有11-1月份的两万多块钱的发票没有开给我们,现在跨年了,还能入账吗?
2025年1月到12月。法人.0申报。如果后期,想换个0申报。可以是法人老婆吗???还是一定要有工资申报
个体户超市,给别人开普票,但是没有交过税,在什么情况下什么税也不用交
请问老师,航空电子行程单开个人,不填写公司信息能抵扣进项税额吗
老师,请装柜临时工吃饭的钱算招待费还是装箱费
公转私什么款,就是说备注什么用途是不需要纳税的
公转私备注什么无语纳税
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
第一种:退货退款的不确认收入,直接 借:营业外支出,贷,库存商品,进项税额转出 第二种:1.全部确认收入,借:应收账款,贷:主营业务收入/销项税,2.冲红退款部分收入。3.借:销售费用,贷,库存商品进项税额转出? 老师,你说的两种是这样吗
这个不对,第二个借销售费用,贷应收账款,做这个就可以了。你在做结转成本的,借主营业务成本贷库存商品。
第二种的1和2确认收入和冲销收入对不对
你好,你第二种做法和第一种这不一样啦。
啥意思郭老师,我上面第一种不确认收入也不冲销,直接把退款不退货的金额做那一笔分录对吗
好,你第一种和我第二种是不是一样的,你看一下你红冲了收入,然后你做的是销售费用,我做的是营业外支出,不一个结果吗。
借:销售费用,贷,库存商品进项税额转出? 借:营业外支出,贷,库存商品,进项税额转出 来吧,这个就是找不同。
不一个结果吗?都是不做收入。
那需要做收入吗
一种是做收入,一种不做收入的,你不想做收入,你就选择这一种就是啦,做营业外支出就是啦。
做收入是怎么做分录
借销售费用贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷库存商品。
这分录好怪,借费用,贷收入,有点不明白
视同销售的,你之前不明白,我给你写了详细的分录,借应收账款,贷主营业务收入,应交收费,你等这送给他的,借销售费用,贷应收账款就可以了。
不做收入的话,借:营业外支出,贷,库存商品,进项税额转出。贷方是销项税额还是进项税额转出
进项转出做这个里面的。
老师,为什么你的第一种是借销售费用,贷,应收账款,和下面视同销售的分录啥区别? 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额
已确认收入,借销售费用,贷主营业务收入,应交税费。第二个是不确认收入,不是让你进项转出,你攒了一堆进项没有用。
那如果不确认收入,,直接贷进项税额转出,是啥意思
你好,就是做损失报废。