你好可以的,可以这样子做。
老师 老师我们在京东买的饮水机开的专票,分录这样做对吗: 借:管理费用—办公费 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
我买的办公用的出库单,对方开的专票,我记入管理费用,借管理费用,贷银行存款吗,还是要借管理费用,应交税费,增值税,贷银行存款
公司的快递费,买办公软件的这些,开的普票,做账的时候要记借管理费用应交税费增值税进项税贷银行存款吗,可以直接借管理费用贷银行存款吗
老师,问下我们公司账户买了一辆电车324900 开了票进来 借固定资产 应交增值税-进项 贷银行存款,下个月计提,这个计提几年。然后保险是不是借:管理费用-保险费 应交增值税-进项 贷:银行存款
老师 单位用公户买了个水泵,别人开了专票,我可以做借 管理费用,应交税费 进项 贷银行存款吗
怎么辨别,本月进的是不是本月销的,同一件商品,不同单价
外贸企业可以一张发票既对应出口退税又对应内销吗?
老师,我现在要申报印花税,印花税是由于开了房屋出租的增值税专用发票,我是9月开的专票,印花税的税款所属时间写9月1日至9月30号,可以吗?
老师,做面食这个开公司和个体哪个交的税少谢谢
老师,做面食这个开公司和个体哪个交的税少
老师,我一直不明白个体户需要做账吗?应该是不需要吧,他是不是就是每月固定交税呀?我没有接触过个体户的账
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!! 老师说的没错,入库是考虑超领的 以下这句话请老师举个例子,怎么体现 我们也要把这个金额体现在入出存里 最终账表是要一样的金额
这种是0申报吗如果不是我该从哪里得到数据填上去
季度申报财务报表时,直接把当月的资产负债表抄上去就行吗
老师,请问固定资产前面是慢慢摊销的,现在要卖出去了,下个月可以全部摊销掉吗
在哪里查往期已抵扣的发票呀
你好你在迪克内勾选这里查,然后要选择对应的期间。
单位买的设备一万块钱左右,别人也给开了专票 如果不想做固定资产 还可以做到哪个科目里
你好,这个就应该入固定资产才是对的。你想入其他的,你就入费用吧。
也一样可以借费用 应交税费 进项 贷银行存款是吧
做到固定资产要每个月折旧吧
是的,就是这样,固定资产是每个月要折旧。
谢谢老师
你好,不用客气的了。