可以的,可以这样处理,可以的。

老师好,公司是一般纳税人,用财物软件做账,7月份做了账,8️9月的账可以放在9月份一起做吗?
老师好,一般纳税人9月份我做了费用暂估,冲销这笔暂估可以12月份再冲销吗
你好老师,我去更改了去年7月的增值税报表,有做了1笔分录,借管理费用-办公费(手表的进项 ),贷进项税额转出 ,后来有缴纳1笔税费,做分录可以计提和缴纳都可以做在这个月吗?
老师,我们公司是一般纳税人,5月的有一笔费用漏做进去了,6月份的已经做好账报好税了,可以把这笔费用做进7月份去吗?
老师,3月份账已经做完了,给总公司的报表也已经报了,但是发现少做了一笔费用,可以把费用做到4月,然后季度报企业所得税的时候把这笔费用做到报表里吗?调表不调3月账可以吗?
老师,我报印花税的时候,才发现我去年多计提了86元的印花税,因为营业账簿我按万分之五算的,去年12月份已经结账了,能不能就不动去年的账了,明天一月份冲减多计提印花税直接借税金及附加 负86元 贷应交税费—应交印花税 负86元
预付款计入什么费用科目
老师去年25年的4月份之前都满足小微企业,从4月份开始不满足小微企业了,于是附加税就没减半直接全部缴纳了,怎么专管员说25年全年还可以都享受六税两费减半征收呀?于是让我们退税?请问是这样吗?但是还有另外一个公司的专管员说除了25年都继续享受减半征收另外26年上半年仍然可以继续享受呀?到底哪个说得对呢?
老师,我们企业是一般纳税人,企业生产建筑用石料,收入按简易征收按3%开具增值税专票,取得的进项税额可以抵扣吗?
老师好,零申报小规模纳税人,之前会计挂了1200元的应付职工薪酬,这个我怎么办?一直在挂着,也没发,也不会发。
请教一下,公司把买入的二手车卖出去了,由于是小规模,免征增值和附近税,那印花税还要单独申报吗?谢谢
企业所得税中,有一项扶贫捐赠支出全额扣除,慈善捐赠支出,可以填进去吗?可以全额扣除嘛
公司本期有设备处置,处置部分填列在了增值税附表一,账套里未计入收入,导致申报所得税收入和增值税收入有差异应如何调整
老师好,小规模公司销售二手车税率是1吗
老师:你好,我公司是个体工商户,小规模纳税人,2025.10-12月开票不超过30万,免征增值税,我做账就把增值税计入到营业外收入,现在要报经营所得,系统自动带出来是:不含税收入,那我想问问这样就会跟我的报表差免征增值税的金额,这样对吗?还是应该怎么做?