你好; 借销售费用- 运费 贷 应付账款

销售货物发生,确认收入,账务处理:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 ,请问老师,物流账务处理怎么做,比如:货物物流及时发出的账务处理还有就是跟物流公司结算的时候,账务处理 借:销售费用—运输费 应交税费 贷 银行存款吗?
您好,老师,请教你公司账面生产性生物资产要全部销售,我该怎么进行账务处理?谢谢
老师好,请问销售的货物退回后当废品卖怎么账务处理?
请问老师,销售货物包运输的账务怎么处理
老师您好,请问销售货物,约到钱到开票,账务如何处理
老师您好,刚建设好的厂房,已办理竣工结算1个月,后马上发生的属于固定资产费用怎么处理?
老师,注册资本二个人各50万,各持股50%。加入了第三人80万,像这种情况前二个股东应该怎么算才持股50%
村部成立的劳务公司,加宽、白该黑乡村公路,现在做完了,还没有验收,会计上怎么转为固定资产管理呢
老师今天面试了一家宁波这边做汽车发动机关键精密部件的公司,年营收大概是一点多个亿,明后两年大约要做两个亿,过去面试是做财务经理,主要是对接银行,他明确说要财务报表,要作假报表要给银行,那这一块税务问题怎么办?这风险有多大,我对财务总监和总经理直接汇报然后。这个是财务经理岗还管一些公司财务部行政类的工作,财务部一共有5个人,我是负责财务经理,下面有出纳有材料会计成本会计等
老师,请问广东省惠州市每月社保多少号前申报?
你好!老师,之前好像听同事说报销火车票这块有变化,能具体给我讲讲吗老师
老师,个税新增人员的时候,少打了一个字,申报提示身份信息不通过,后来把这个人更正重新报送,提示税局已存在相同身份证到不同姓名,这个要怎么处理啊
是不是佛山的跟广州的社保数据统一了呢
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,团队欠款98115,我们是给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真实的利润,请问这个分录要怎么样做呢,我需要会计分录,谢谢
老师,你好。请教一下,我们贷款每个月都有还贷的利息,之前都是入成本了。现在才补开发票可以吗?
老师,应付账款下要写明细吗
要写的; 可以写应付账款- 暂估
老师,收到发票时该怎么处理
你好;收到发票红冲上面分录; 按发票做
好呢,谢谢老师
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