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老师您好,请问销售货物,约到钱到开票,账务如何处理

2023-05-17 18:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 18:05

借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入         应交税费-应交增值税 

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快账用户7644 追问 2023-05-17 18:09

但未未开发票也需要做应交税费的分录吗?

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齐红老师 解答 2023-05-17 18:10

只要是满足销售的确认条件就要做收入。 否则 借:银行存款 贷:应收账款 开票后再做那个分录

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借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入         应交税费-应交增值税 
2023-05-17
同学,你好 开红字发票,之前的分录,做红字分录
2023-09-15
按发票确认收入与增值税
2025-08-08
借:银行存款 贷:预收账款 本月开票 借:预收账款 贷:营业收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-12-02
你好; 借销售费用- 运费 贷 应付账款   
2023-07-14
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