同学,你好,是的,应收账款的数据不对。
老师,我手里有个新接过来的账?正常情况,总账,明细账,还有科目余额表里的期末数是不是应该是一致的,但是我发现接手的这个账总账和明细账是对应一致的,而科目余额表里的库存现金,管理费用等数跟总账和明细账不一样,是不是有问题?
老师,最近接了一个账,期初总是录不平,不知道怎么回事,应交税费科目增值税是借方余额,然后明细账加起来和总账的期末贷方余额数据不一致
老师好,科目余额表里,应收账款借方余额是负数,我还没添加期初余额,这个怎么添加呢,练习的,
@郭老师 老师 我们有一个公司会计公司10月份刚交接过来 科目余额表的预付账款 明细科目相加不等于预付账款 预收账款也是明细科目相加不等于预收账款 给她们打电话她们老说有事一直没人管 您说我可以怎么给调一下呢 我好建账 老师
老师她这个科目余额表是不是错的?怎么应收账款期初余额总数不等于下面明细的加起来啊?
怎么做的?太难了,不懂啊
老师,请问,我 6 月份未开票,然后在 7 月份的时候申报了未开票收入,抵扣认证后又开来一张红字信息通知单出去,我未开票收入的金额跟抵扣的进项是一致的,请问这样会有问题吗?
这个月收到销方开的红字发票123元,在税务系统填增值税申报表的时候,这123元进项税额转出,是手动填的在附表2的,还是税务系统自行代出的?
老师,请问工商变更调档窗口具体是哪一个工商呢?市工商还是哪个工商所,谢谢
老师,请问有一个月没有缴纳社保 次月补缴社保时的滞纳金怎么做分录呀
老师您好我跨季度红冲销售发票,收入和税都冲没了,我结转的成本还用冲吗?
福建的医社保2025年个人扣款多少钱?
老师,我们房子被法拍了,产生的税金是买方交的,整个过程分录应该怎么做
请问老师,小规模物业公司承租房产再转让,我司维修发生的费用由乙公司(包工包料)如何签订合同和开票?
集团审计,组成部分的微小错报临界值,应该是集团项目组来定,还是由组成部分会计师来定?
这个是1-6月份的科目余额表
同学,你好,再检查一下吧,应收账款的数据不对