做相反的分录就可以
老师,费用暂估,分录是:借:管理费用 贷:应付账款—暂估,那冲暂估的时候分录怎么做啊?
老师,请问下 去年有笔分录 1.借:管理费用-暂估 600 贷:应付账款-暂估 600 这笔账我要怎么平啊?
老师,去年12月份账上暂估了一笔费用8万,借:管理费用——其他,贷应付账款——暂估款,今年5月份汇算也调整,账上这笔其他应付款怎么处理?
老师,去年12月份账上暂估了一笔费用8万,借:管理费用——其他,贷应付账款——暂估款,今年5月份汇算也调整,账上这笔其他应付款怎么处理?
之前有暂估一笔1w的管理费用,现在发票回来了,怎么冲了?分录怎么写?暂估分录:借:管理费用-暂估 贷应付账款
老师,我们公司是农业公司,新注册还未开票出去,但是有开票回来,开回来的发票的是开:农业排灌3000元,请问一下“农业排灌”计入哪个会计科目?你每个答复都不一样,麻烦详细的会计分录和结转成本分录指导一下,谢谢
老师好,请问厂家设备让我们交了2万设备保证金,保证后期试剂要做上量。然后设备现在没要我们的钱也没开发票。我们设备卖给医院5万,这个我们是不是不能做成本?因为没有进项只有销项,老师写的详细一点吧
老师,你好,我们公司草编工艺品出口,有开农产品收购发票,也是可以正常退税的是吗?
请电子税务局财务报表本期金额和上期金额如何填写
老师,非公司人员抽中1千元现金,交了200元个税后领到手800元,这200元会计分录应该怎么写呢?
我们是地产公司,这个发票怎么做账呢?体育公司开出来技术服务费,怎么跟地产公司产生连接呢
租赁费是按含税还是不含税金额交,开票开的专票
老师们请教一个问题,2025年补2024年企业所得税的时候,让做了73万的未开票收入,我做了借:应收,贷利润分配-未分配利润、应交税费,这样对不对。今年8月有把发票开出来了,我需要怎么样在在入账
请教 汇算清缴的时候,有个工资这块要填写应发和实发,就是什么账载金额 比如24年计提的工资,有部分没发,在25年汇算清缴前给发了,这部分也可以税前扣除。 那资产负债表不是数据截止24年12月的嘛,那个25年才发的工资这个金额要不要在这个资产负债表上调整数据的?银行行存款余额和应付职工薪酬余额
老师,长期股权投资权益法下所有者权益变动,要做账,如果这个长期股权投资投资亏损。那这个亏损,税法上认可吗?
今年,直接做相反的分录,就不用管了吗? 去年做的时候,是想暂估费用
今年,直接做相反的分录,就不用管了吗? 去年做的暂估成本,今年的成本就一点点冲掉就好了? 能不能一次性把它红冲了啊?
能一次性把它红冲