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假如:一般纳税人 销项100 进项80 申报转出进项5 本期应交税费25 分录应该怎么做?

2023-07-14 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-14 16:35

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 25 贷:应交税费-未交增值税 25

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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 25 贷:应交税费-未交增值税 25
2023-07-14
同学,你好 你是问增值税结转分录吗??
2023-07-10
你好, 借:库存商品等 应交税费- 待认证增值税进项 贷:应付账款 借:应交税费- 应交增值税进项税,贷:应交税费- 待认证增值税进项
2022-11-06
您好 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-04-15
你好同学,借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税。
2022-05-05
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