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你好,我单位是小规模,然后因为疫情原因开票的税率是1%,但是申报表上是3%,请问这个差额如何做账

2023-07-14 17:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-14 17:08

做账不用体现这个差额,直接申报就是了

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快账用户4453 追问 2023-07-14 17:12

我单位是开的普票,并不需要缴纳增值税,然后做收入的时候的销项税该怎么结转

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齐红老师 解答 2023-07-14 17:13

主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如交税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款

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做账不用体现这个差额,直接申报就是了
2023-07-14
小规模期间的税先申报了。一般纳税人正常做销项税就是
2024-03-27
报增值税的话,在增值税申报表里面,它自动生成的销项税额还是按照3%计算的,但是你交的时候按1%交,2%是属于减免税额部分,你做账的话还是按照3%去进行价税分离。
2022-03-25
你好,这个不用账务处理。
2023-04-04
可以的,可以开具1%的发票的
2022-01-17
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